你好,这是要做分录吗
你好老师,老板娘自己开店卖货到年底该怎么处理,一直挂帐,不会还钱的嘛
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少 谢谢
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少
老师,我们公司给有的员工计提工资了,没有缴纳社保,没有申报个税,有什么后果呢?有啥影响呢?
我公司账上挂着一笔付给A公司的100元预付账款,账上收到B公司开来的票应付账款100,现发现A、B有可能有关联,如果要平账,我现要如何操做?
行政诉讼,必经复议么?为啥可以直接诉讼?
什么是申请人、第三人逾期不起诉又不履行?这是啥意思,
第(4)问的答案中,乙公司调整后的净利润为2970元,乘60%确认投资收益,为什么还要用30乘60%确认其他综合收益?30指的是什么?(答案中我用蓝笔画横线的那个)
人力资源服务有限公司承接建筑劳务外包,所得税税负安装多少缴纳合适,老板说按5个点税负算成本,请问这个里的5个点是百分之五还是千分之五
人力资源服务有限公司承接建筑劳务外包,所得税税负安装多少缴纳合适
是的,做会计分录
1.3月1日,从本地购入原材料一批,价款30000元,增值税13%,材料已验收入库,增值税专用发票及账单等结算凭证已收到,货款已通过银行支付。 借 原材料 30000 应交税费-应交增值税(进项税)30000*0.13 银行存款 30000*1.13 2.3月5日,从外地采购原材料一批,价款10000元,增值税13%,增值税专用发票及账单等结算凭证已到,货款已用存款支付,但材料尚未到达。 借 预付账款 11300 贷 银行存款 11300 借 应交税费-应交增值税(进项税)1300贷 预付账款 1300 3.3月8日,上述材料到达并验收入库。 借 原材料 10000 贷 预付账款 10000 4.3月12日,企业的生产车间领用原材料50000元,其中生产A产品用料30000元,生产B产品用料20000元。 借 生产成本 50000 贷 原材料30000%2B20000 5.3月20日,A产品完工并验收入库,实际成本42000元。 借 库存商品 42000 贷 生产成本 42000 6.3月25日,A产品全部出售,增值税专用发票上注明的价款是70000元,增值税为9100元,款项暂未收到。 借 应收账款 79100 贷 主营业务收入 70000 应交税费-应交增值税(销项税) 9100 借 主营业务成本 42000 贷 库存商品 42000