你好!是的,一个意思的。你的理解很对
老师,会计分录可以借管理费用,贷负数其他应付款吗?冲其他应付账款
老师好, 借 管理费用 负数 贷 应付账款 负数 和借 管理费用 负数 借 应付账款 正数 都是冲销分录吧 一个意思吧
老师,水电费暂估分录,借:费用,贷:暂估水电费,交水电费:借:预付款,贷:银行存款,回发票:借:费用,贷:预付款,再做一笔冲红分录,借:负数费用,贷:负数应付暂估,对吧
红字冲的时候是借管理费用工资负数贷应付职工薪酬工资负数,然后现在需要吧冲了的凭证在冲回来,那我借管理费用正数贷应付职工薪酬正数吗
收到负数发票,第一种做法:借:管理费用(负数) 应交税费-应交增值税(进项转出)负数 贷;应付账款(负数)第二种做法:借:管理费用(负数) 借:应付账款 贷:应交税费-应交增值税 (进项转出)哪个做法对?
老师你好,属于2024年度的营业账簿印花税今年5月份申报了,有1块多的滞纳金。这个滞纳金调整的话调整2024年的年报还是2025年度年报。然后印花税计入24年的还是25年的利润表里。
建筑行业,间接成本和间接费用是相同的吗
第2问 应当是每个周期内 进行检查 题目里没说是承接上市实体审计业务 这个周期还是三年吗
老师销售发货收到款和没收到款的分录是一样的吗
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,(每一笔都是分录这样子写的,借:库存现金20000,贷:其他应付款法人20000)2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)这个要怎样调整合适,还是说不要去调整呢(公司公账是有钱,就是没有现金,因我们现在报销直接报销转账的)
老师,我给深圳公司代账,每次登陆电税局都需要验证码。能不能把自己增加办税员身份或者其他方式,就不需要每次登陆都需要验证码呢
农产品收购发票税率是多少
老师,注册一个公司专门用于把资金借老板的其他公司并收取利息,这个公司开利息发票需要有什么资质吗?
这题价款收完了也按合同的60%算吗?
老师这题不是按时间先后顺序来的吗