你好!是的,一个意思的。你的理解很对
老师,会计分录可以借管理费用,贷负数其他应付款吗?冲其他应付账款
老师好, 借 管理费用 负数 贷 应付账款 负数 和借 管理费用 负数 借 应付账款 正数 都是冲销分录吧 一个意思吧
老师,水电费暂估分录,借:费用,贷:暂估水电费,交水电费:借:预付款,贷:银行存款,回发票:借:费用,贷:预付款,再做一笔冲红分录,借:负数费用,贷:负数应付暂估,对吧
红字冲的时候是借管理费用工资负数贷应付职工薪酬工资负数,然后现在需要吧冲了的凭证在冲回来,那我借管理费用正数贷应付职工薪酬正数吗
收到负数发票,第一种做法:借:管理费用(负数) 应交税费-应交增值税(进项转出)负数 贷;应付账款(负数)第二种做法:借:管理费用(负数) 借:应付账款 贷:应交税费-应交增值税 (进项转出)哪个做法对?
老师,我现在七月份报税,是不是从账套里导出456月份的资产负债表和利润表和现金流量表?对吗?
核算分为,料工费的核算,但是具体按怎么核算不知道。比如咱们先拿料来举例子可以么?————第一张是我生产出来的成品,第二三张图片是购进来的材料。 我怎么核算具体?怎么下手?
你好中级会计可以补报名吗
老师,这个试用减免政策起止时间怎么都选不了啊
老师,你好,问一下5月份的印花税计提时漏算了租赁合同,填报表时发现了,该怎么处理
营业外支出进项税可以抵扣吗?
初始投资成本是非货币资产的,初始投资成本小于公允价值的不是计入营业外收入对吗
老师这个题分录分开怎么写?人家说了变更日计税基础与原来账面,相同。原来账面是7000吧?这个题咋做分录呢分开写分录的话。我上去就选择的2000
你好,老师,我想请教一个问题:股东是以实物为注册资金,那么实物购买的时候需要开票吗?
请问下我的报关单和我的进项不一致,报关单是2个规格,单价一样,数量是总的,进项是2个单价,数量是分开的,那这样我要怎么开出口发票?