你好需要计算做好了给你

老师,我们是劳务派遣公司,想请教一下,2025年收到第三方的钱,也开票出去了,但是工资在2026年1月发,,造成我公司利润很高,所得税很高,是不是可以把这笔工资做到2025年12的
老师有个问题想咨询下,建筑劳务公司,24年没有成本票就暂估了,到现在才拿到甲方代发工资明细200万,24年差不多暂估了170万,那这个我现在应该怎么做账啊,谢谢
老师你好,实收资本印花税是每年都报还是缴纳的时候报一次就行
老师你好,进入电子税务局提示申报营业账簿印花税,没有实缴实收资本,就不用申报了是不是
老师好,请问税务系统会与银行数据匹配吗?
收到投资款,企业需要缴纳印花税吗?
缴纳社保和发放工资 怎么做会计分录
清洁家政公司,开有卖空调的发票,要不要交印花税?
老师:财务报表上有企业所得税填报一栏,企业所得申报中又没有企业所得税这一栏,这样两个表中的利润就会不一样,这该怎么处理
附报事项勾选数中的已计入成本费用的职工薪酬是本季度还是本年度
1当月可以抵扣进项税额是 390000+52000*0.6-28244*0.13-1756*0.09=417370.24
2当月销项税额的计算是 (5085000+700000+3000*4500+1000-10170)/1.13*0.13=2217573.36
3当期应交增值税的计算是 2217573.36-417370.24=1800203.12