同学,你好。稍等一下。老师看下题目。
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
销售收购的二手车减按0.5%增收增值税,开具二手车销售统一发票,如果非个人的购买方,索取增值税专用发票,应当再开具征收率0.5%的增值税专用发票? 是说重复开具两次的意思吗。?这里不太明白具体的操作?
我上个月交租赁合同印花税,这个月房屋租赁发票冲红了,下个月重给我开发票时我是不是就不用再交印花税了?
假如有两个厂房税源采集时原值增反了,己有两年,会有影响吗?
9月30日对公有几笔大额支出,没拿到发票先不做账,这个月拿到发票做账时,填写报销单的日期哪天的最合理
老师,结转成本,库存可能是负数吗?
老师,借法人的钱和借法人朋友的钱,需要缴税吗?
好的,谢谢老师
(1) 借:在建工程150 贷:库存商品100 原材料50 (2) 借:在建工程50 贷:应付职工薪酬40 银行存款10 (3) 借:固定资产200 贷:在建工程200 (5) 21.12.31折旧=200✖️2➗5=80 22.12.31折旧=(200-80)✖️2➗5=48 22年12.31日,计算固定资产账面价值=200-80-48=72 将账面价值转入在建工程 借:在建工程72 累计折旧128 贷:固定资产200 被替换部分原值为80,那么被替换部分的账面价值=80-80➗200✖️128=28.8 借:营业外支出18.8 银行存款10 贷:在建工程28.8 发生改造支出资本化 借:在建工程100 贷:银行存款100 改造完成达到使用转态 借:固定资产72-28.8+100 贷:在建工程72.2-28.8+100 =
老师,第一个做会计分录的时候为什么没有增值税呢
领用的产品或材料用于在建工程,增值税可以抵扣,不需要做进项税额转出处理
好的,谢谢老师
老师,第三题的会计分录为什么是这么写的
同学,好, 第三问说达到预定可使用状态了,意思就是让咱们把在建工程转到固定资产去,转到固定资产去了,就说明是可以使用了呀。
同学,还有其他疑问嘛,没有的话,麻烦帮老师无五星好评呢,感谢。