你好,其他应收款的款项是无法收回了吗 ?
老师您好,我们其他应付款一个人挂了300多万,应收账款也是一家挂了100多万,后期收不回票据来了,这大额的怎么处理可以呢?是挂营业外收支还是坏账准备呢?
老师,请问下,公司账上有1000多万其他应收款,可是有个别已离职两年的员工个人头上还挂了100多万,,这怎么处理呢
老师请问下,接手后账上趴着1600多万的其他应收款,而且是挂在员工个人头上的,甚至有些都离职人员,我该怎么办呢
老师请问一下公司账上挂了好多个人往来。其他应收款。好几年了也没处理。现在该怎么处理呢?
老师,账上其他应收款挂账有150万左右,是多年员工借备用金报销时无票和收据又未入账遗留下来的,这些员工已离职,这笔款怎么处理呢?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
是的,应该是对方票据回来了,之前财务一直没销账也有可能
你好,这里有两种情况,到底是哪一种呢?
应该是2 老师
你好,那账务处理就是 借:管理费用等科目,贷:其他应收款
那对应的凭证呢,没有发票呀怎么入管理费用呢
你好,应该是对方票据回来了,这个是你的描述,这里的票据是什么票据呢
我们现在都是猜测,比如借出去100万,票据陆陆续续拿回来了,只是财务没有销其他应收款,所以导致越积累越多,现在这么多年一直趴在账上,现在就是不知道怎么处理掉
你好,票据陆陆续续拿回来了,账务处理就是 借:管理费用等科目,贷:其他应收款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
如果有票据是这样做账我知道,可是现在这么多费用当时没冲销,现在也无从找起
你好,这么多费用当时没冲销,那实际情况是有没有取得相应票据呢?
好几年的,很难找出来票了,那老师如果没票也要销账怎么办呢
你好,确实是发生的相关支出,只是没有取得发票,是这个意思?
嗯,可以这么解释呢
你好,那就做无票支出处理,汇算清缴的时候做纳税调增处理
退一万步说,几年前的票据即使现在找出来,还能现在销账吗
你好,几年前的票据使现在找出来,可以补做相应账务处理。
1000多万要调增多少税啊,无票支出的话,涉及到30多人头上这么多人都做无票支出的吗?那分录怎么做呢
你好,1000多万要调增,涉及的税款=纳税调增金额*所得税税率 如果导致补交所得税,分录是 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款