你好,要代扣个人所得税,送给客户也要

老师,公司购买了一张预付卡——京东E卡,税率是不征税,这个如果给客户或员工福利,可以企业所得税前扣除吗,招待费如果在扣除范围内
老师,您好,公司买的手机十几部,如果是给员工发福利,要代扣个人所得税吧?如果是送给客户,做业务招待,要不要代扣个税?
老师,您好,公司买的手机十几部,如果是给员工发福利,要代扣个人所得税吧?如果是送给客户,做业务招待,要不要代扣个人所得税?
请问老师,我们公司购买了一些酒,有发票,明面上看起来好像跟生产经营搭不上边,只能做福利费跟业务招待了。做业务招待费需要帮客户代缴个人所得税吗?实际工作中是不是不太现实。二是员工福利费需要给员工缴纳个人所得税吗? 一般工作中是做账务处理,还是真的会代缴
老师您好,公司发放给员工的手机、电脑等物品,需要公司代扣代缴个人所得税吗?
老师,我公司租房子,前期房租一次性父亲,按时我按月摊销,当时写分录是借待摊费用房租贷是应付账款,每个月摊销是借管理费用房租贷待摊销费用,让后我们把这房子转租了收到25万,我该咋写凭证?
老师好,我们租厂房 年租金100万,先付了10万,当月就摊销了8万多,后面就一直没付款了,这个摊销还要在摊吗
老师,老板问年底了缺什么进项成本票还没开进来?那我在财务软件查25年应付账款的借方余额是吧?还是查从以前年份到25年区间的科目科目余额表?
这个月进项大于销项,是不是不用做分录计提增值税及附加税?
母子公司可以业务往来不,开票,服务费
老师 问下11月份发生一笔电梯维保费,直接做管理费用了,发票还没收到,没做进项税,如果12月份收到专票的话,11月份那笔分录需要红冲重新做吗?
年底分红,会计分录,比如分红20万,个税4万,怎么录会计分录
老师,我们公司每月按时申报个税4800,但是工资不按时发,有时一笔发放好几个月的工资(比如:一笔发放1-5个月的工资24000元),这样会涉及要交个税吗?
小微企业认定标准是什么?
老师,安装光伏,开票劳务费可以吗
如果是给员工发福利,分录怎么做?
借管理费用等 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款等
代扣个税的分录呢
借管理费用等 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款等 应交税费
老师,如果送给客户的话,要怎么代扣个税,要怎么申报,是不是要按偶然所得20%代扣个税?
是要按偶然所得20%代扣个税
收到,老师,谢谢!
不客气,祝你工作顺利