同学,你好,稍等,老师问下题目。
会计分录和固定资产折旧额
计提本月固定资产折旧6400元。其中车间固定资产折旧5400元。厂部固定资产折旧1000元,做会计分录。
按照规定的折旧率计提本月的固定资产折旧,其中生产车间用固定资产折旧18000元,企业管理部门用固定资产折旧为7000元写会计分录,后面一定要写金额!
16、31日计算本月固定资产折旧:车间固定资产折旧7630元,厂部固定资产折旧500元会计分录
计提生产用固定资产折旧7000元,计提管理费用固定资产折旧2000元,会计分录
你好,我想问一下关于...你好,我想问一下关于中途建账,我司以前没有账务处理,中途建账套,盘点资产负债倒计差额计入未分配利润,但是为了方便看建账-以后的利润,我想把属于建账前倒计差额放入资本公积科目可以吗?(以后资本公积科目应该也用不上),我认为这个倒计差额就是个试算平衡数据,在后期没多大作用。
你好,我们和商家结算假如商家应返还给我们的服务费A+B项目是64903元,C业务128000客户把收入打给我们了本来是应该直接给商家的,所以我们拿128000-应收的服务费64903=63097 我做内账 可以把63097直接计入C的成本吗 如果不是正确的怎么做
公司是小规模纳税人,2025年没有开过票,目前银行资金有1,167.32,其他应收款法人的有2,196.12,实收资本56000,未分配利润-51,996.56,现在要注销公司,请问账目还需要调账一下吗?
旅游行业如果选择差额征收,只能开普票给客户对吗?
老师好,购买理财产生的收益 要不要交增值税的
金蝶kis专业版4月份已经过账,怎么反过账
老师,有没有印花税税源明细表和申报表的空白报表
你好,请问,查看三大报表,是否正确主要看什么地方?
老师,我想问下一般纳税人二手车统一发票可以抵扣增值税吗?
老师,如果医疗商贸企业,税收编码不小心写错了,上月开的,这样怎么处理,涉及金额15000这样
题目就是下面的那三题
嗯嗯,好的哦,同学,要稍等一下哈。
(1) 固定资产原值=170400 20X5年固定资产折旧=170400*(1-3%)/6=27548 借:生产成本27548 贷:累计折旧27548 20X6和20X5的会计分录一样 (2) 将固定资产账面价值转入在建工程 借:在建工程170400-27548*2=115304 累计折旧55096 贷:固定资产170400 发生改造支出 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税8100 贷:银行存款98100 变价收入 借:银行存款10170 贷:营业外收入9000 应交税费-应交增值税(销项税额)1170 改造后的固定资产账面价值=115304+90000=205304 (3) 20X7折旧额=205304*(1-3%)÷8*9/12=18669.83 20X8折旧额=205304*(1-3%)÷8=24893.11