安月申报的吗 还是安次

2021年信用等级预测发现被扣5分 详情是印花税没有按时缴纳,但我查到所讲的未按时缴纳的印花税已在月初缴纳且已入库,现在应该怎么办?
请问老师,比如A公司将持有B公司的股权70%转让了给C,C是A公司的股东,并且是A公司法人的老婆。现在税局查A公司转让这次股权的纳税情况,因为当时并没有申报缴纳税,只申报了印花税,现在要怎么去缴纳所得税呢,怎么计算呢?按照变更的上一个月还是上一年的未分配利润来算呢?
1、某国有企业2020年度应纳税所得额为1000万元,已经预缴税款250万元,年终汇算清缴时发现如下问题:(1)向遭受自然灾害的地区直接捐款40万元,已列入营业外支出中;(2)缴纳的房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税等税金65万元已在管理费用中列支,但是在计算应纳税所得额时又重复扣除;(3)将违法经营罚款20万元,税收滞纳金0.2万元列入营业外支出中;(4)“应付职工薪酬”科目借方发生额中有向残疾人支付的工资12万元要求:(1)计算该企业2020年度所得应缴纳的所得税税额;(2)计算该企业2020年应补缴的所得税额。
企业以前年度把资产配套设施(本应该入资产价值)费用化处理,现在自查发现后,补缴了那一部分本应该资产化处置但是确在当时费用化处理的企业所得税,现阶段缴纳完企业所得税后,我的固定资产原值是增加的,还有资产折旧值也是增加的(缴纳企业所得税时,我已经按把费用化处理的那部分给资产化折旧后的值缴纳的,)但是现在我的资产原值和折旧值对不上,需要怎么处理
老师好,我们公司是进出口贸易公司(小规模纳税人)因近期被税务机关稽查到今年第一季度有一些未开票的外汇收入要按内销缴纳增值税(补报收入折算人民币25000),第一季度原申报的收入为1995000元,在四月份申报时已缴纳增值税19500元,我现在更正第一季度申报表,把不含税销售额更正为2020000万,但减掉减免的税额后,总共要缴纳20700元左右,减掉我四月已缴的19500元,我还要补缴八百多增值税,为什么补缴的部分是按3%计算的?不是减按1%吗?如果按1%计算,补报的收入不是应该补缴250元增值税吗?
待抵扣进项税额,和待认证进项税额,这两个科目有什么区别
有没有电商会计老师,抖音巨量百应 巨量前川,这俩是不是公司财务负责呢
以前收到的款,计入预收账款200万。注销时,可以一次性计入主营业务收入吗?缴纳增值税及企业所得税吗
老师,请问10月办的执照,11月在电子税务局备案,几月要申报
老师,外地的餐饮发票可以做福利费吗
财务费用、研发费用算经管费用吗
才营业的餐饮公司,开支需要对方提供专票吗?
员工报销,发票金额是200,员工提供的支付凭证是199.98,其中0.02分钱是某银行账号给的优惠额。那给员工报销时200,还是199.98呢
老师好,企业规模微型、小型、中型、大型,这个区分标准是什么?统计局要填数据
农业机械属于免税范围吗
按月申报
月申报的,你看下申报时间,不要看入库的那个时间。
填报日期8号 我也不懂了 是不是预测的不为准?
不是的,你所有的月份都看一下,他有写上是几月份的。
写的是没按时交税,有具体金额和月份 已按月份查过了,按时缴纳了 ,现在不知道怎么办了?
你看下当时申报的内容 不填写的日期对吗 就是合同签订时间