借应收账款 贷坏账准备1 此时坏账准备余额贷方11 坏账余额应该是500-488=12 补提12-11=1

2019年12月1日,某公司“坏账准备——应收账款”科目贷方余额为1万元。12月16日,收回已做坏账转销的2万元,12月31日应收账款账面余额为120万元。经评估,应收账款的账面价值为110万元,不考虑其他因素,12月31日该公司应计提的坏账准备的金额是多少元?这道题具体怎么做,分录是什么?账面余额和账面价值分别指的是什么?
2021年12月1日,某公司“坏账准备——应收账款”科目贷方余额为1万元。12月16日,收回已作坏账转销的应收账款2万元,12月31日应收账款账面余额为120万元。经评估,应收账款的账面价值为110万元,不考虑其他因素,12月31日该公司应计提的坏账准备金额为( )万 答案:应计提的坏账准备=(120-110)-(1+2)=7(万元) 疑问:应计提的坏账准备减去“1+2”是什么意思
2021年12月1日,甲公司“坏账淮备 -应收账款〞 科目货方余额为10万元。12 月21日,收回己作坏账转销的应收账款1万元。12月31日,应收账款账面余额为 500 万元。 经 评估,应收账款的账面价值为 488 万元,不考虑其他因素,12月 31日该公司应计提的坏账 准 备金额为( ) TIT. A.11 B.12 C.2 D.1 老师这道题的详细分录应该怎么写呢
4 2021年12月1日,甲公司“坏账淮备 -应收账款〞 科目货方余额为10万元。12 月21日,收回己作坏账转销的应收账款1万元。12月31日,应收账款账面余额为 500 万元。 经 评估,应收账款的账面价值为 488 万元,不考虑其他因素,12月 31日该公司应计提的坏账 准 备金额为( ) TIT. A.11 B.12 C.2 D.1 老师这个怎么写分录啊详细一点的
2021年12月1日,某公司“坏账准备一一应收账款”科目贷方余额为1万元。12月16日,收回已作坏账转销的应收账款2万元。12月31日,应收账款账面余额为120万元。经评估,应收账款的账面价值为110万元,不考虑其他因素,12月31日该公司应计提的坏账准备金为多少?可以写一下t形账户吗?
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
是这样写的吗老师
不对 收回已确认的 借应收 贷坏账 所以补计提是1 不是3
好的谢谢老师
不客气的 学习愉快