同学 你好 老师看下题目
请问这个业务题怎样做会计分录,求解答,谢谢
请老师帮忙解答一下要求的第四问和第五问,红笔短横线为原题和要求,谢谢了
第五小题的会计分录,请老师帮我解答下,谢谢!
第5大题会计分录怎么做,求老师解答谢谢
老师 这题的第四小问和第五小问 怎么解答 怎么理解 帮忙写一下计算过程 谢谢
卖家电我们注册小规模公司好还是个体户小规模好
例:2025年4.30日,所得税汇算清缴补缴了20000元,需要去计提所得税费用吗?分录怎么做
你好老师个体户经营超市购买商品回来是供应商给送多少货为库存商品还是月底销售出多少为库存商品做账的时候
那包工队给我们开票了,你又说要走银行流水,这样不就重复付款了吗?能不能拿总包代发付款凭证和包工队开给我们的发票直接做我们公司成本?还是必须走银行流水?
那岂不是把我们中间跳过了,如果总包没代发,包工队就会给我们开票,正常我们付款给包工队,这样我们就有成本发票入账。关键是现在总包已经帮我们代发了农民工工资,那下游包工队到底是给不给我们开发票?不然我们拿什么做成本呢?
那我们是直接拿总包发放凭证做成本吗?
我们给总包开了发票,总包给我的包工队代发了农民工工资,包工队需不需要给我们开发票?,如果开票了,需不需要过银行流水?
代发工资是农民工账户发的,总包也把这笔农民工工资算到付给我们的进度款,那这笔款能冲减应收账款吗?
工资是农民工专户发的,那成本这块怎么处理呢?
我们分包给总包开了建安发票,总包现在要帮我们代发我们找来的包工队工人工资,工资是专用账户代发,第一我们是已总包代发工资做收入是吗?第二代发的工资也是我们公司的成本,这种情况是让包工队给我们开发票做成本吗?
好的,谢谢老师
1、 借:原材料 150000 应交税费—应交增值税(进项税额) 24000 贷:应付账款 150000%2B24000 2、借:应收账款 30000*(1%2B16%) 贷:主营业务收入 30000 应交税费——应交增值税(销项税额) 30000*16% 3、借:主营业务成本 26000 贷:库存商品 26000 4、借:银行存款 32000*(1%2B16%) 贷:其他业务收入 32000 应交税费——应交增值税(销项税额) 32000*16% 5、借:其他业务成本 21000 贷:原材料 21000
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老师第一大题是24000万元,不是化成元吗?
同学 这个税额应该是打错了 采购金额为150000元 税额24000万元 不符合规定的 所以肯定是打错了
我也是这么觉得的
谢谢老师
同学还是很细心的 继续加油呀