同学 你好 老师看下题目

请问这个业务题怎样做会计分录,求解答,谢谢
请老师帮忙解答一下要求的第四问和第五问,红笔短横线为原题和要求,谢谢了
第五小题的会计分录,请老师帮我解答下,谢谢!
第5大题会计分录怎么做,求老师解答谢谢
老师 这题的第四小问和第五小问 怎么解答 怎么理解 帮忙写一下计算过程 谢谢
老师你好,我想问一下,我们有一个企业新成立的三四个月了,然后没做税务登记,也一直没有业务,然后刚才看显示非正常了,这个会有罚款啥的吗?
7-9月我报了无票收入一百来万税款也交了 然后12月把票开出去了 那这怎么申报呢
请问阿里云服务器费用计入什么科目
冬季取暖费计入什么科目?
老师导软件的时候期初余额和资产负债表的期初余额不平怎么调呢
老师好,25年3季度的增值税报表可以修改吗?增值税报表修改后会涉及到其他报表的修改吗?
主体公司国内开票快超500万,小规模,国外还有收入,打入的是公司交通银行国外的美金账户,然后25年不报国外收入,新开一家公司,把25年收入报到新开公司的26年可以吗
老师,印花税需要计提吗?分录怎么写
卖给国外的设备,合同金额200万,已收到回款200万,开普票,确认收入是200万还是200/1.13 万?
老师2025年第四季度报税截止时间是哪天?
好的,谢谢老师
1、 借:原材料 150000 应交税费—应交增值税(进项税额) 24000 贷:应付账款 150000%2B24000 2、借:应收账款 30000*(1%2B16%) 贷:主营业务收入 30000 应交税费——应交增值税(销项税额) 30000*16% 3、借:主营业务成本 26000 贷:库存商品 26000 4、借:银行存款 32000*(1%2B16%) 贷:其他业务收入 32000 应交税费——应交增值税(销项税额) 32000*16% 5、借:其他业务成本 21000 贷:原材料 21000
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老师第一大题是24000万元,不是化成元吗?
同学 这个税额应该是打错了 采购金额为150000元 税额24000万元 不符合规定的 所以肯定是打错了
我也是这么觉得的
谢谢老师
同学还是很细心的 继续加油呀