是的,当月勾选次月申报
深圳地区的外贸企业,11月底进行发票退税勾选时,是必须要在12月申报11月的增值税收入的时候,填写退税勾选数据吗?
深圳地区的外贸企业,11月底进行发票退税勾选时,是必须要在12月申报11月的增值税收入的时候,填写退税勾选数据吗?
外贸企业用于出口退税的进项,在八月开票未在八月勾选,在九月勾选,所以进项属于九月,且在八月把销项开了,在九月申报,八月的增值税报表时候,采集不到进项,这时我的增值税报表需要怎么填写呢用于出口退税的进项填写不了怎么办,
老师 生产企业和外贸企业在申请退税时 都需要在退税系统先勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税吗 当月不可以吗 学员您好,是的,对的 勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税 说的这个申报退税是不是说的把这部分退税反应到增值税表上 不是说的申报退税模块的退税申报 同学您好,申报 退税金额也是次月申报的一样。 10月的报表是11月15日才申报的,退税申请也可以当月提交都是次月 退税申报可以当月提交 但是也必须是次月的征期才能申报退税是吗 如果报完增值税以后还在申报期 可以直接在申报退税 就不等到下个月了
外贸出口的,供货商6月进项开票内容有误,需要红冲,那勾选了退税发生回退后,在申报这个月增值税的时候,退税勾选供货商开回来正确的发票(本应该是6月份的进项票),那我还需要填写在附表二的第26栏吗?
老师我们在一个市但是不同
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
那如何填写退税认证发票的数据呢?
那如何填写退税认证发票的数据呢?https://www.sohu.com/a/353943661_747422
申请出口收入,可以不按照报关单上的出口日期申报出口收入吗?就是推迟几个月再申报出口收入
不行的哈,申报了出口,就必须确认出口收入
不是哦,我是想问,我没有按照报关单上的出口日期按时申报出口收入,就是晚了两个月申报出口收入,会不会影响我申报出口退税?
还有就是申请出口退税,可以不在报税期申请,都可以的是吗?
出口退税的申报是有时间限制的,为每月的1-15号,和增值税是一样的期限
老师,购货发票跟出口报关单的商品名称跟单位,必须要一致吗?
当然必须一致啊,不然,你退税麻烦哈
可不可以发票商品名称跟报关单商品名称不一致,但是发票有备注跟报关单上的商品一致吗?
不要那么做,报关很严格的,你老是想着些花样
那如果我购货发票上的商品名称,跟报关单的商品名称一致,但是购货发票的规格型号,在备注栏备注了,请问这样可以退税吗?
这个就不知道了哈,看海关的监管态度了
那我9月的报关单,跟10月的报关单的购货发票,可以统一在11月份一起勾选退税吗?
可以申请退税的哈
我问是否可以一起勾选退税?就是一起认证
在发票综合服务平台,进行发票退税勾选以后,点击确认勾选,下个月就可以直接申报增值税了是吗?
是的,可以一起申报认证抵扣