你好!专票没关系的了。可以用啊
老师你好,我公司4月份收到的专票,款已付,但一直未抵扣,现在11月份发现对方将做废了,记帐联和抵扣联还在我公司,,他不补开,我们现在怎么办,请教,,
老师,您好!我们是全额财政拨款的事业单位,4月份收了一张专票,款已支付对方,现在发现了,该怎么办?
老师您好,订去年12月的凭证发现有一张发票购买方名称错了,不是我们付款的单位,请问要怎么办
老师您好!我们是事业单位,现在在建工程收到上级政府给我们拔付的款项,我们将款打给建设单位,对方给我们开了安全文明措施费的发票,我我应该怎么做账?
你好老师,我单位是全额拨款事业单位,2022年11月财政局拨付了一笔项目资金,当时财务会计:借:单位管理费用,贷:财政拨款收入。预算会计:借:事业支出贷:财政拨款收入年末,财政局说一般公共支出超了,需要将这笔支出调到存量资金中列支,这个分录应该怎么做呢?谢谢
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.1%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;老师,需要写会计分录,谢谢解答!
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.3%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;
公户的钱不够发工资,也不够交社保了要怎么办??
红冲发票怎么下载??北京税务局
老师医院免增值税那附加税月不用加啦吗
你好,我是个人独资企业,在申报所得税时。为什么减除费用不给扣除
老师我们医院开了1年企业所得税可以免税吗
老师。就是新成立的医院有三年免税吗
新开账户,个人转账到公司账户支付手续费,怎么做账
老师,你这样表述我还是没理解,为什么客户承担的差旅费要算合同取得成本哦
事业单位不交税,没有进项税额认证系统,发票认证不了
你好!你当普通发票就好了。不用去认证啊
收了专票不认证当普票用,这样也行?
这不就形成了滞留票
你好!可以的。放心吧。