你好 借:制造费用 3700*5 , 管理费用 700*5 应交税费—应交增值税(进项税额)2860, 贷:银行存款 24860
收到开户行转来供水公司托收水费,托收金额24860元,增值税专用发票注明:价款22000元,税率13%,税额2860元。经核实,水费单价5元/吨,生产用3700吨,管理部门用700吨。做分录。
收到开户行转来供电公司托收电费,托收金额275720元,增值税专用发票注明:价款244000元,税率13%,税额31720元。经核实,电费单价1元/千瓦时,生产用214000千瓦时,管理部门用30000吨。做分录。
11日,从湘潭金属材料在司购入圆钢10吨,单价3980.00元/吨,生铁30吨,单价2760元/吨,收到增值税专用发票,注明价款合计122600.00元,增值税合计15938.00元。材料均验收入库,货款尚欠。通过银行转账支付金辉物流公司运输费500.00元,收到增值税专用发票,注明运费458.72元,增值税41.28元,运费按材料的重量分摊分录金额谢谢
27日,收到长沙市自来水公司增值税专用发票,注明水费10450.00元,增值就940.50元。收到长沙市城南供电公司增值税专用发票,电费15187.50元,增值税1974.38元,款项均已转账支付。本月生产车间耗水2000吨,耗电13000千瓦;行政部门耗水290吨,耗电3867千瓦;销售部门耗水210吨,耗电1883千瓦。水电费按各部门实际耗用量分配。(6分)
收到长沙市自来水公司增值税专用发票,注明水费10450.00元,增值就940.50元。收到长沙市城南供电公司增值税专用发票,电费15187.50元,增值税1974.38元,款项均已转账支付。本月生产车间耗水2000吨,耗电13000千瓦;行政部门耗水290吨,耗电3867千瓦;销售部门耗水210吨,耗电1883千瓦。水电费按各部门实际耗用量分配。(6分)
第一次接受银行承兑 要先开通业务吗?
我们公司进的货过期丢掉了,做财产损失后,进项税额要转出吗,相关文件有没有
老师,养护费一般开什么成本票
老师,我问你一下,我们有两个公司,各自独立核算的,现在我们把一个公司的业务转让给另一个公司,两边公司的分录怎么写?
老师,公司买了猪,同时也买了猪饲料,请问猪饲料记生物资产对吗?消耗性生物资产合理吗
2024年公司购入3个办公软件,记为无形资产,总金额62933.88元,摊销年限为3年,每月摊销1748.15元。2025年8月财务审核账务发现,2024年4月当月未摊销,2024年10月、11月、12月未摊销。2025年1月-8月正常摊销,不能反结账,没有计提盈余公积。公司适用企业会计准则,所得税率25%,2024年利润为负,亏损状态。下面调账分录是否正确?是否考虑所得税影响? 借:以前年度损益调整6992.6(1748.15×4) 贷:累计摊销6992.6 借:利润分配-未分配利润6992.6 贷:以前年度损益调整6992.6
老师:单位给公司员工租赁车位的年费,是计入管理费用-车位费,还是管理费用—福利费
对方开了收据给我们。但是离的比较远 可以打印图片入帐吗 还是一定要原件
老师 个体工商户 用法人给我们打钱 但是他们需要发票 发票户头开他们个体工商户的名字 没有问题吧
老师,我们是人力资源公司,办培训活动,外请讲师过来在活动培训场地讲课,讲课老师给我们公司开一张授课费的发票6000,我们公司帮他代缴个税700,请问一下收到授课费的发票和代缴个税的会计分录怎么做?这边的会计分录是这样做的:1、收到授课费发票→借:主营业务成本6000贷:应付账款-授课老师6000。2、拿到发票代缴个税是次月才回银行单的,代扣代缴个税→借:应交增值税-个人所得税700贷:银行700。3、支付给授课老师费用→借:应付账款-授课老师6000贷:应交增值税-个人所得税700贷:银行5300。麻烦老师详细看一下会计分录,可以这样做吗?