你好需要计算做好了给你
请问老师最近社保基数调整,补缴社保费用,员工部分的费用和凭证分别应该怎么处理呢
老师单位缴纳取暖费收到发票 备注栏 备注了别的公司名字 开票名头是A公司 但是备注的B公司这样的可以吗
个体工商户,未开票的收入,在增值税及附加税费申报(小规模纳税人)的主表里面的哪一栏填写?
第三年年初付款,求现值额话,是往前折几年?
个体户21年成立,未建账,现在开始建账,从今年7月份开始建账可以吗?如果可以,怎么开始呢?初始数据怎么取数?包括费用的数据,谢谢
@董孝彬,给饭馆提供燃气灶开票,怎么开?商用燃气灶编码怎么也找不到!
老师,您好!公司用代发文件发给员工报销,但报销金额发错了,这边员工直接退回公司了,这边报销重新发放,这边有什么问题吗?
老师属于劳务报酬所得。汇算清缴都要按综合要得按年度税率表来进行汇算?
老师,个人给公司代开运费发票,是不是公司必须申报,
所得税季报中计入成本费用的职工薪酬按账上填写,但如果个税申报工资和账上不一致,该怎么办?
7借主营业务收入5000 应交税费-销项税650 贷应收账款5650
8.借银行存款57300-5650=51650 贷应收账款51650
9.借银行存款60000 贷其他业务收入60000/1.06=56603.77 应交税费销项税60000/1.06*0.06=3396.23
借其他业务成本36000 贷累计摊销36000
10.借银行存款1695 贷其他业务收入1500 应交税费-销项税195
11.借应收票据339000 贷主营业务收入300000 应交税费销项税39000
12.借其他业务成本50000 贷原材料50000
13借主营业务成本85*1000+50*700+50*200=130000 贷库存商品130000