学员你好,分录如下 借:应收账款 1130 贷:主营业务收入 1000 应交税费-增值税-销项税额130 借:银行存款1130 贷:应收账款1130

你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
借:其他应收款20000 贷:库存现金20000 借:管理费用18000 库存现金2000 贷:其他应收款20000
借:原材料100 应交税费-增值税-进项税额13 贷:应付票据113 借:应付票据113 贷:银行存款113
借:银行存款500000 贷:应收账款500000
借:待处理财产损益2000 贷:库存现金2000 借:其他应收款2000 贷:待处理财产损益2000