同学,你好,这样没关系的。
老师,昨天我们付货款时,我们对公账账号转给对方的对公账户,然后他们开发票给我们时,发票的销售方又不是他们公司,这样的发票我们可以要吗?
老师,我们购货了给对方预付的定金,对方没给我们开购货发票,这几天我们就要给我们的买方开发票,这个商品库存里都没有,这样来可以吗?月底之前我们的我们的销售方,给我们开发票
老师你好,我想问一下我们公司购进货物了,然后对方给我们开发票也是走对公付的款,然后那个嗯对方把货直接发给我们的,对我们公司的买家就是买我们货物的这家,我还给他们要运单号,就是货物那个单截图吗?嗯,就是说我给对方开,不是就是对方给我们开这个购货发票,这是一个凭证,我还需要要一个嗯发货发货的物流。这个单的这个截图做凭证就可以了吧,还需要别的吗?
老师我们这边是销售方,购买方那边不合作了,有退货,购买方可以就退货产品开负数发票给我们吗
老师,我们从供应商那边购买的电池,到月底了还没开税票,我们卖给对方的电池,人家这月给我们要税票呢,如果我们这月供应商没有给我们税票,那我们开给对方税票对我们有影响吗?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
老师可以的哈,库里没有,我们先给我们的买方开,过几天我们的卖方给我们开专票,再平库存,这样开发票顺序税务局会不会查
不会查的,你有成本票,只不过是晚上收到而已。
税务局不会管你的库存,他只要你凭票入账就行,不虚开票。
老师,那我要是开出来,我就是没票,往出来啊?
同学,我没太听懂你说什么,能否再说一次了?
老师,就是我给我们上游预付货款定金了,上游要在一周以内能给我开专票,但是我们现在就要给我的下游开这个商品专票,这样可以吗?
这个是可以的,你只要在纳税申报时有成本票就可以了。
老师,我库里现在没有库存,上游发票没开,我就给下游开,开完了这不是负数库存嘛?
那你先不要建库存嘛,等来货了再建库存,再说开票又和库存没关系。
好的,谢谢老师
不客气的,有什么问题可以随时问我。