同学,您好: 您上面这个应交印花税明细账2021年4月期末余额为19.2元,那么2021年5月期初余额为19.2元,也就是说4月份期末数额就是5月份期初数额,谢谢!如有问题我们继续沟通!谢谢!
老师,这个社保计提我怎么感觉不对呀
请问老师,这个5--30例题的分录对吗,我怎么感觉不太对呢
老师这个我要怎么录期初,我感觉我录的不对
老师,我收到银行结息,这样做分录对吗?我感觉之前做的分录不对
老师,你看我这个得数对吗?怎么感觉不太对
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
应付职工薪酬需要录借方和贷方么,还是直接录期初就行
是应交税费
同学,您好: 应付职工薪酬正常做账借贷方都要录,录应付职工薪酬期初余额的数额为上月应付职工薪酬的期末余额。 应交税费也是要录期初余额,金额也为上个月的期末余额。 备注:资产,负债类科目都是需要录期初余额的。谢谢! 祝您学习愉快!
老师这个怎么录,我应该怎么输入
怎么录呀
同学,您好: 上个图片账目是对着的呀,应付账款科目余额为0,您是说往哪里录呢?如果是往第二张图片中录的话,根据您第一张图片的信息,那么7月份应付账款期初余额为76400,贷方为-76400,那么期末余额就为0,您先看下,有问题我们再继续沟通,谢谢!