同学,您好: 您上面这个应交印花税明细账2021年4月期末余额为19.2元,那么2021年5月期初余额为19.2元,也就是说4月份期末数额就是5月份期初数额,谢谢!如有问题我们继续沟通!谢谢!
老师,这个社保计提我怎么感觉不对呀
请问老师,这个5--30例题的分录对吗,我怎么感觉不太对呢
老师这个我要怎么录期初,我感觉我录的不对
老师,我收到银行结息,这样做分录对吗?我感觉之前做的分录不对
老师,你看我这个得数对吗?怎么感觉不太对
老师,我们公司是劳务公司小规模,给别人开建筑服务票,别人要求专票,50万,开3%的税点,那么我们的税负率多少,如果这个税钱让对方出,让她多出几个点?
老师,我们公司是劳务公司小规模,给别人开建筑服务票,别人要求专票,开3%,那么我们的税负率多少,如果这个税钱让对方出,让她多出几个点?
老师,第十三题,其他事务所的组成部分底稿,也应纳入自己底稿范围么?
公司承办活动,将自营的游泳抵用券作为奖品免费发放;作为员工业绩奖励免费发放游泳抵用券;销售健身卡的时候做活动赠送游泳抵用券。以上3种情况在发放和使用的时候应该如何记账
公司社保账户如何开通
老师,如何评估跨境电商Tk这个店铺税收问题
9.1号强制交保险,公司就法人一个人需要强制交吗
法人交5万现金账上,过一天又转出汇货款怎么做分录
老师年初未分配利润7200和9800是怎么算出来的?谢谢
老师对于计算基本每股收益的时候,他的股数我分不清什么类型要算时间的加权平均,什么类型不要算时间的加权平均。
应付职工薪酬需要录借方和贷方么,还是直接录期初就行
是应交税费
同学,您好: 应付职工薪酬正常做账借贷方都要录,录应付职工薪酬期初余额的数额为上月应付职工薪酬的期末余额。 应交税费也是要录期初余额,金额也为上个月的期末余额。 备注:资产,负债类科目都是需要录期初余额的。谢谢! 祝您学习愉快!
老师这个怎么录,我应该怎么输入
怎么录呀
同学,您好: 上个图片账目是对着的呀,应付账款科目余额为0,您是说往哪里录呢?如果是往第二张图片中录的话,根据您第一张图片的信息,那么7月份应付账款期初余额为76400,贷方为-76400,那么期末余额就为0,您先看下,有问题我们再继续沟通,谢谢!