咨询
Q

老师这个我要怎么录期初,我感觉我录的不对

老师这个我要怎么录期初,我感觉我录的不对
2021-11-19 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-19 10:50

同学,您好: 您上面这个应交印花税明细账2021年4月期末余额为19.2元,那么2021年5月期初余额为19.2元,也就是说4月份期末数额就是5月份期初数额,谢谢!如有问题我们继续沟通!谢谢!

头像
快账用户4394 追问 2021-11-19 10:51

应付职工薪酬需要录借方和贷方么,还是直接录期初就行

头像
快账用户4394 追问 2021-11-19 10:52

是应交税费

头像
齐红老师 解答 2021-11-19 11:01

同学,您好: 应付职工薪酬正常做账借贷方都要录,录应付职工薪酬期初余额的数额为上月应付职工薪酬的期末余额。 应交税费也是要录期初余额,金额也为上个月的期末余额。 备注:资产,负债类科目都是需要录期初余额的。谢谢! 祝您学习愉快!

头像
快账用户4394 追问 2021-11-19 11:02

老师这个怎么录,我应该怎么输入

老师这个怎么录,我应该怎么输入
头像
快账用户4394 追问 2021-11-19 11:02

怎么录呀

怎么录呀
头像
齐红老师 解答 2021-11-19 11:53

同学,您好: 上个图片账目是对着的呀,应付账款科目余额为0,您是说往哪里录呢?如果是往第二张图片中录的话,根据您第一张图片的信息,那么7月份应付账款期初余额为76400,贷方为-76400,那么期末余额就为0,您先看下,有问题我们再继续沟通,谢谢!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,您好: 您上面这个应交印花税明细账2021年4月期末余额为19.2元,那么2021年5月期初余额为19.2元,也就是说4月份期末数额就是5月份期初数额,谢谢!如有问题我们继续沟通!谢谢!
2021-11-19
第一个错了 借固定资产清理17450 累计折旧82550 贷固定资产100000
2021-05-11
您好,分录是对的 应付利息是应该支付而未支付的利息,如1月产生利息,但未支付,那么就会计提“应付利息”2月还的时候冲减“应付利息” 而题中是本月支付本月利息,可以不通过“应付利息”核算
2021-02-08
对的,是的,这个正确的
2023-06-21
对的 个税属于工资 从工资扣除来的
2020-12-29
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×