同学,您好: 您上面这个应交印花税明细账2021年4月期末余额为19.2元,那么2021年5月期初余额为19.2元,也就是说4月份期末数额就是5月份期初数额,谢谢!如有问题我们继续沟通!谢谢!

老师,这个社保计提我怎么感觉不对呀
请问老师,这个5--30例题的分录对吗,我怎么感觉不太对呢
老师这个我要怎么录期初,我感觉我录的不对
老师,我收到银行结息,这样做分录对吗?我感觉之前做的分录不对
老师,你看我这个得数对吗?怎么感觉不太对
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
应付职工薪酬需要录借方和贷方么,还是直接录期初就行
是应交税费
同学,您好: 应付职工薪酬正常做账借贷方都要录,录应付职工薪酬期初余额的数额为上月应付职工薪酬的期末余额。 应交税费也是要录期初余额,金额也为上个月的期末余额。 备注:资产,负债类科目都是需要录期初余额的。谢谢! 祝您学习愉快!
老师这个怎么录,我应该怎么输入
怎么录呀
同学,您好: 上个图片账目是对着的呀,应付账款科目余额为0,您是说往哪里录呢?如果是往第二张图片中录的话,根据您第一张图片的信息,那么7月份应付账款期初余额为76400,贷方为-76400,那么期末余额就为0,您先看下,有问题我们再继续沟通,谢谢!