同学,您好: 您上面这个应交印花税明细账2021年4月期末余额为19.2元,那么2021年5月期初余额为19.2元,也就是说4月份期末数额就是5月份期初数额,谢谢!如有问题我们继续沟通!谢谢!

老师,这个社保计提我怎么感觉不对呀
请问老师,这个5--30例题的分录对吗,我怎么感觉不太对呢
老师这个我要怎么录期初,我感觉我录的不对
老师,我收到银行结息,这样做分录对吗?我感觉之前做的分录不对
老师,你看我这个得数对吗?怎么感觉不太对
旅行社可以给客户开专票吗,那这部分销项税能抵扣差额吗
老师月末做增值税结转的分录 借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 这个分录必须写吗 可以直接写借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税吗?
老师您好,个体做了清税证明后,还可以重新恢复吗
老师,电商商家说快递费对不上,让我这个电商会计去对,那这个快递费一般是跟哪里的数据对不上?
有那个抖音号讲税收比较多的更新快的号吗?
公司有些应收账款一直收不回来,为什把款收回来,老板答应收回50万,送50万的酒给客户,然后将收到的50万现金投资平台,这个所有的分录怎么写?
个人承租房屋,能在公司报销吗
老师,电商商家在平台上一般怎么提现?
老师,像这种带着自产销售的字样的发票开具,需要满足什么条件啊?进项用那些呢
你好老师!单位是一般纳税人,每次来货卸货雇佣四五个卸货工,每次每个人二三百元劳务费,平均一个月每人不到一千元,请问用不用让他们去税局开票,用交个人所得税吗?给这几个人的钱用做账吗?不做有风险吗?
应付职工薪酬需要录借方和贷方么,还是直接录期初就行
是应交税费
同学,您好: 应付职工薪酬正常做账借贷方都要录,录应付职工薪酬期初余额的数额为上月应付职工薪酬的期末余额。 应交税费也是要录期初余额,金额也为上个月的期末余额。 备注:资产,负债类科目都是需要录期初余额的。谢谢! 祝您学习愉快!
老师这个怎么录,我应该怎么输入
怎么录呀
同学,您好: 上个图片账目是对着的呀,应付账款科目余额为0,您是说往哪里录呢?如果是往第二张图片中录的话,根据您第一张图片的信息,那么7月份应付账款期初余额为76400,贷方为-76400,那么期末余额就为0,您先看下,有问题我们再继续沟通,谢谢!