你好,你们开出去是免增值税的,可以免增值税,如果你是查账征税的对方给你们开发票。
您好,老师。我们是卖海鲜的一般纳税人公司,我们收到了开百分之一的普票进项票,这个能不能抵扣
老师您好,我们公司之前是小规模公司的时候收到专票已做账,升为一般纳税人后抵扣了进项,这个账务怎么处理?
老师您好,我们公司卖的是猪肉,蔬菜,因为开票量大,已经升为一般纳税人了,这个进项和成本票用什么抵
老师,晚上好! 我们公司是一般纳税人,做餐饮住宿行业,这个月开始在超市进货,超市是小规模纳税人,他们这月开始可以全部开免税普通,想问下,我们在超市购买的蔬菜猪肉等食材还是需要他们开专票才能抵扣吗?超市给我们开免税普通可以抵扣不?
老师好,我们是农业公司,主要卖蔬菜和水果,一般纳税人。每个月报税时候,按每个品种销售数量,还要计算损耗率,我不懂。还有进项票按公斤开的,销项按盒卖的,怎么算?
老师,你好,请问季度企业所得税最新版的,要填写计提工资,和支付工资,取数是在哪里取啊,计提是工资一级科目贷方,支付工资,是应付职工薪酬-工资科目的贷方吗 那个税申报的是实际发放的工资,还是应发的工资
老师!请教一下您,公司员工死亡(不是公司责任)但是家属要公司补偿,公司给出的这一部分费用,要申报一次性补偿吗?
买了一万元的木材,三天后到达仓库,银行卡支付,怎么做分录呢?
2020-2024老板提供的工资表不对虚高工资,当年工资已全部申报了个税,导致财务报表生产成本和应付职工薪酬过高50万,请问如何处理
老师:请问,季度申报所得税,应纳税所得税不超300万,属于小微企业;但是在次年汇缴上面所得税的时候,经过纳税调增调减以后,应纳税所得额最终超过300万,这种情况下企业所得税的税局按照多少缴纳啊?
老师,您好!我是小规模企业,固定资产已提完折旧,该固定资产还有部分款未付清,现在该固定资产已清理,我应该怎样做账务处理。
老师小规模减征的2%还用做账吗
老师你好,请问办公室装修用材料进那个科目,如果是员工宿舍装修又进那个科目
老师好,我公司是小规模机票代理公司,9月份在其他机票代理处购买一批机票,银行存款已支付10万元给对方公司,将这批机票买给客人价格10.2万元,款未收到,应该怎么做会计分录?
老师小规模减征的2%还用做账吗
销售方他们是个人吗?
你好,我们是查账征收,增值税是免的,所得税也没有成本
销售方不给你们开发票吗?他们是个人吗?h
是的,都是从个人手里买的
个人可以去税务局给你们开发票,如果他是自己种植自己养殖的,可以免税。
他可以免税我们呢?怎么免
你好,你们免增值税,不免企业所得税。
所以根据利润缴纳,如果没有发票的话,你这个成本费用不允许抵扣企业所得税。