这个不能抵扣 飞机票才可以 或者专票
老师您好:这个题目真有点意思,明明说允许抵扣,可答案又不可以了。
老师,这个是不可以抵扣进项吧!昨天会计问老师说可以,我网上查说不可以,有没有明确的答案是可以还是不可以啊老师。
老师您好,公司新建厂房(用于自己生产)的材料进项税可以抵扣吗?我网上查,有的说可以抵扣,有的又说不能抵扣,要进项税转出。感谢您的回答
老师,这个业务支出为啥不可以抵扣,老师说没有开专票不可以抵扣,我想问一下是不是所有的不开专票的进项都不可以抵扣
老师好,免税的是不可以抵扣进项税,是关于这个免税合同的进项不可以抵扣还是所有合同都不可以抵扣啊
老师,我在自主申报企业时,保存不了,是什么原因
老师,我的客户给我提供了一些明细的附件单,日期是2025年5月6月7月的都有,但是7月之前的成本已经按开的发票入账了,并且提供明细和报销的人员7月之前在公司没有发放工资也没有申报个税,我是刚接手做2025年8月9月的账,客户是在抖音做直播的,抖音从8月开始不再开服务的增值税发票,只开了预付卡充值不征税发票,现在我入成本没有发票,客户就提供了他们在抖音的消费明细,我是不是只能把8月和9月消费的明细作为依据入营业外支出,后期汇算清缴的时候在调赠,对吗
老师,请问广告租赁发票能抵扣文化事业费吗?
老师,经营租赁可以开服务费咨询费吗
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师好,肉丝和排骨是免税的吗
广告公司,老板是设计师,工资怎么做分录,是管理费用还是主营营业成本
购买方开了100000块钱的票,已经两年认证抵扣了,现在需要退给我们两万,发票部分红冲,是由销售方开红冲还是购买方红冲?需要填表吗?原来是纸质版的发票。具体怎么操作?
老师,税务申报,更新过后,我做账增值税是按1%做的,税务系统减免按3%,现在我申报企业所得税,系统自动关联财务报表信息,导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄,减免的增值税我转接到其他收益的,系统提示其他收益(增值税1%数值)和税务系统减免的增值税(3%)不一致 这种情况怎么办
那也就是说这个老师说的不对了,不能抵扣就是了,对吧老师
嗯 这个电子普票的这个不能抵扣
好的,我网上查着也是不可以抵扣,这下清楚了。
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可以抵扣的电子普票就是滴滴打车的和税盘
好的,谢谢老师
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