同学,您好,把3月做笔负数,再根据重开的再做一笔正数就可以了。
收到供应商上个月开来的普票已经做账了,本月要退回重开,需要对方把红字发票一起寄给我吗
请问,我1月有张进项发票,当时未认证,但先把货品做了入库,2月时退货,然后把这张发票退回给对方,对方已开红字发票,请问帐务应该怎么处理?谢谢!
老师,我收到一张发票,已经认证了,但是现在退货了一个产品,对方让我开红字信息表 ,重新把那个要退货开一张负数发票给我,我要怎么处理这张发票
我作为销方 在去年年底开了普通发票 已经确认了收入 现在今年发票退回 不重开 我这边已经把收入冲销 但是这张发票应该怎么处理
3月收到一张发票,已经入帐。但是发生退费,本月对方把已的发票退回,让重新开,我方账上应怎么处理呢?普通发票
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
就是这个月十月份的账先做负数发票
你10月退了发票就要做负数。