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2021-11-20 17:20
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-20 17:32

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学员你好,图片太不清楚了,能分开拍上传吗
2021-11-20
1、销售甲商品时, 借:应收票据 22600   贷:主营业务收入20000       应交税费-应交增值税(销项税额)2600 2、出售A材料时, 借:银行存款11300    贷:其他业务收入 10000        应交税费-应交增值税(销项税额)1300 借:其他业务成本7500    贷:原材料-A材料7500 3、销售丙商品时, 借:银行存款271200    贷:主营业务收入240000       应交税费-应交增值税(销项税额)31200 4、销售丁商品时, 借:应收账款234000    贷:主营业务收入200000       应交税费-应交增值税(销项税额)34000 5、收款 借:财务费用40000 银行存款194000    贷:应收账款234000 6、支付业务招待费 借:管理费用-业务招待费2000    贷:银行存款2000 7、计提折旧 借:销售费用900   贷:累计折旧900 8、计提工资 借:销售费用20000    管理费用50000    贷:应付职工薪酬-应付工资70000
2021-12-20
1借其他权益工具投资-成本295 贷银行存款295
2021-10-25
你好,学员,可以发送原图吗,这个看不清
2022-01-11
借财务费用34000 贷应付债券-利息调整4000 应付利息30000
2021-10-24
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