你好对的 是这么做的

1.小微企业年应纳税所得额不超过300万,这是指的是当年1-12月还是连续12月即可呢比如本年4月-下一年的3月这12个月呢?
小微企业其中一个条件,应纳税所得额不能超过300万,这个300万是指本年度纳税还是指可以弥补以前年度亏损后的应纳税所得额呢?
小微企业的年度应纳税额不超过300万,指的是收入总额不超300万
小微企业,年应纳税所得额,不超过300万,是指的一个完整的会计年度,1-12月么?
关于小微企业说法正确的有()(5.0)A对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分自2019年1月1日至2024年12月31日减按25%计入应纳税所得额按20%的税率缴纳企业所得税。B对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分自2019年1月1日至2024年12月31日减按50%计入应纳税所得额按20%的税率缴纳企业所得税。C自2021年1月1日至2022年12月31日年度应纳税所得额不超过100万的部分减按12.5%计入应纳税所得额按20%的税率缴纳企业所得税。D自2021年1月1日至2022年12月31日年度应纳税所得额不超过100万的部分减按25%计入应纳税所得额
纯外贸企业 收到库存商品就认证出口退税了,后面发现库存商品有问题不能申请退税,我们视同内销开具了发票,对应的进项税我们没有抵扣,但是也没有从认证出口退税那边申请撤销认证出口退税。 我感觉是错的,视同内销是不能抵扣进项税的,也就是说视同内销的对应的进项税是要转入成本的。
老师好,小规模公司4季度开专票25万,普票开多少可以免增值税呢,是专票和普票合在一起算还是分开算呢
老板每个月都会报销很多餐票 有关系吗?
老师,有个款项。要发票时对方称,他们过了月就不能开发票了,他们发生当月已经做无票收入,过月就不开发票了。这个怎么办
郭老师接郭老师接,郭老师,找个人租车,先付款了,怎么做,发票后开,每月摊销怎么做
出口企业,报关单上的运保费金额是20万人民币,实际付款只需要付18万人民币,相差2万,具体怎么记账?
原材料损失2万多,要做进项转出吗?
老师,这张0税率的发票对吗??
老师,送货单跟合同是一样的日期是不是不行。
老师,请问5月8月11月异地预交所得税共计不到300元,当时已结转应交所得税到所得税费用科目,全年亏损的话,所得税预缴异地也不可能给退,我现在把账上的结转所得税科目给删除了,已申报2季度3季度的财务报表和所得税报表是不是得更正申报?