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合同没写明金额,按收入交印花税,建筑装饰公司

2021-11-21 12:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-21 12:14

直接按入账的收入进行缴纳印花税处理

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快账用户7181 追问 2021-11-21 12:18

是当月计提下月交吗?

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齐红老师 解答 2021-11-21 12:19

当月计提下月缴纳印花税。 如果是当月没有计提,也可以在下月缴纳印花税后,再补提印花税处理

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快账用户7181 追问 2021-11-21 12:27

发生了销售收入前面没交可以在后面月份交吗?

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齐红老师 解答 2021-11-21 12:28

可以在本年度进行补交,全年缴纳的印花税总额与全年需要缴纳的印花税一致就可以了。

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快账用户7181 追问 2021-11-21 12:42

那分录怎么做?

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齐红老师 解答 2021-11-21 12:43

一、计提时,分录是: 借:税金及附加 贷:应交税费——应交印花税 二、缴纳时,分录是: 借:应交税费——应交印花税 贷:银行存款(或库存现金)

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快账用户7181 追问 2021-11-21 12:46

假如9月计提了,是按10月交吗?是10月按次申报在交吗?

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齐红老师 解答 2021-11-21 12:46

是的,直接是按次进行缴纳处理。季度末计提,次月缴纳。

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快账用户7181 追问 2021-11-21 12:48

那我12月补交9到10月的印花税分录怎么做?

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齐红老师 解答 2021-11-21 12:48

可以的。直接在本年度补缴处理

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快账用户7181 追问 2021-11-21 12:49

那要补几笔分录?

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齐红老师 解答 2021-11-21 12:51

要补上述两笔分录,就是正常的分录

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快账用户7181 追问 2021-11-21 12:53

具体怎么补?麻烦你写下

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齐红老师 解答 2021-11-21 12:58

假定你需要申报印花税1000元,只申报了750元,你四季度需要申报400元的印花税,那你将前期的250加上400元进行申报处理,就是按650元进行申报

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快账用户7181 追问 2021-11-21 13:07

分录呢?分录怎么补?假如9月10月应交没交,12月交,在12月不几笔分录,怎么写?

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齐红老师 解答 2021-11-21 13:08

分录就是上述两个分录,只是计提金额、缴纳金额不同。

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快账用户7181 追问 2021-11-21 13:16

就是补提9到10月印花税,写合计应交税金额?借税金及附加,贷,应交税费?

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齐红老师 解答 2021-11-21 13:17

分录是一样的,就是分录的金额增加了

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