直接按入账的收入进行缴纳印花税处理

请问,装饰装修工程有限公司所交的印花税,是建筑安装工程合同的印花税还是加工承揽合同印花税?
合同没写明金额,按收入交印花税,建筑装饰公司
你好老师,我公司计提建筑安装工程印花税,合同签订金额,但是合同约定按实际结算,我以哪个金额计提印花税呢?
我们是建筑公司,是按照合同价税合计金额交印花税?还是按照合同不含税收入金额交印花税呢
请问一下老师,建筑装饰设计公司的设计费合同,需要交印花税吗?
想问下,可以现金发临时工工资,个税正常申报吗
现在公司发不出工资,这该不该辞职呢?内心有点纠结。
老师个税申报按应发还是实发报
公司在外地买的房子,后续用于卖出,那卖出前,每年缴纳的房产税等,是在房子所属地税务局缴纳,还是在公司所属地税务局缴纳
电商行业做账流程有吗?从建账开始的
153.90是需要缴纳的税费吗?老师
假如委外研发2000元,允许加计扣除的研发费用是多少?
公司是新创小规模纳税人,无员工。只有两名股东,全年只有一笔7万的收入,能给一名股东以劳务费的名义转出6万吗?可以怎么做账呢
老师,一般纳税人公司2024年3月开始的,由于2024年公司没多少业务,2024法人没做工资,现在2025能补上吗?
你好,老师,采购发票冲红,进项税已经认证,这个采购发票冲红和进项税怎么做账务处理
是当月计提下月交吗?
当月计提下月缴纳印花税。 如果是当月没有计提,也可以在下月缴纳印花税后,再补提印花税处理
发生了销售收入前面没交可以在后面月份交吗?
可以在本年度进行补交,全年缴纳的印花税总额与全年需要缴纳的印花税一致就可以了。
那分录怎么做?
一、计提时,分录是: 借:税金及附加 贷:应交税费——应交印花税 二、缴纳时,分录是: 借:应交税费——应交印花税 贷:银行存款(或库存现金)
假如9月计提了,是按10月交吗?是10月按次申报在交吗?
是的,直接是按次进行缴纳处理。季度末计提,次月缴纳。
那我12月补交9到10月的印花税分录怎么做?
可以的。直接在本年度补缴处理
那要补几笔分录?
要补上述两笔分录,就是正常的分录
具体怎么补?麻烦你写下
假定你需要申报印花税1000元,只申报了750元,你四季度需要申报400元的印花税,那你将前期的250加上400元进行申报处理,就是按650元进行申报
分录呢?分录怎么补?假如9月10月应交没交,12月交,在12月不几笔分录,怎么写?
分录就是上述两个分录,只是计提金额、缴纳金额不同。
就是补提9到10月印花税,写合计应交税金额?借税金及附加,贷,应交税费?
分录是一样的,就是分录的金额增加了