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老师,这道题不太懂,麻烦解释一下,谢谢
麻烦老师帮忙写一下过程,不太会写,谢谢
麻烦帮我算下,不太懂,谢谢
麻烦老师了,谢谢 这些我都不太懂
老师这道题不是太懂,麻烦老师给我讲解一下,谢谢您
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
懂老师,有问题请教您,发您邮箱明早帮我看下可以吗
老师,企业变更后的公司章程在哪下载
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
净利润 4% 那就是1000*4%=40 成本票(1000-成本票)*0.75=40,求出成本票1000-40/0.75=947万 增值税(1000-947)*13%=6.89 附加税6.89*12%=0.8268
专票是3个点的劳务专票,然后0.75是什么啊
0.75是所得税后的金额 0.25所得税率 什么0.3你开出去?
是的,开出去是3的劳务专票
成本票(1000-成本票)*0.75=40,求出成本票1000-40/0.75=947万 增值税1000*3%=30 附加税30*12%