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麻烦老师了,谢谢 这些我都不太懂

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这些我都不太懂
2022-02-17 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-17 17:18

同学,你好,如下 4、借银行存款847500,贷主营业务收入750000,应交税费-应交增值税 销项97500 借主营业务成本580*1000=580000,贷库存商品580000

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齐红老师 解答 2022-02-17 17:20

5、借销售费用-广告费20000  贷银行存款20000 6、借管理费用-办公费2500 借制造费用-办公费1500 贷银行存款40000 7、借应付账款-yg 40000 贷银行存款40000

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同学,你好,如下 4、借银行存款847500,贷主营业务收入750000,应交税费-应交增值税 销项97500 借主营业务成本580*1000=580000,贷库存商品580000
2022-02-17
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍等
2021-11-22
您好,因为管理原因需要进项转出,转出金额=585乘以2500除以4500=325 所以计入当期损益金额=4500-2000-1000%2B325=1825元 其中1000元是其他应收款,另外1500元计入管理费用 ,325属于进项转出
2020-01-12
同学你好 因为固定资产增加的本月不提折旧下个月提折旧所以,本月增加的120不提折旧。 本月减少的继续提折旧,所以本月减少250继续提折旧不扣减。 所以本体答案提折旧的原值是6800
2022-05-12
你好,答案是C.5.75对是不是
2021-01-28
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职称:注册会计师,税务师

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