您好同学,也是需要先结转再并的同学,预算会计也是这样的
老师我想了解一下对这个不理解行政事业单位财务会计和预算会计月末结转的时候,它们两者之间的金额是相等的吗,月末结转时这两个科目金额应该以什么为准,预算会计结账的时候要和哪里的金额相符?
老师好,事业单位合并之前原单位把库存现金转出了,借累计盈余 贷库存现金 现在又用转出的现金支付费用 借,业务活动费用 贷,累计盈余 这个要做预算会计吗?那贷方是什么科目
老师好,事业单位并账时,并预算会计时期初余额要填写吗?科目余额表是截止6月的,有的会计说要写期初余额,不然年底决算不好对,不知道录入不录入了?
老师好,事业单位并账时,是不是把账让对方结转后再按科目余额表并账啊?预算会计也要结转后再并吗
老师好,事业单位合并账时,有的单位把1—6月份的账务都结转后出的余额表,有的单位,没结转的余额表这样不影响决吧?
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
老师那结转完了预算会计收入应该没有余额吧?以前单位截止到6月,就没有账了,不结转,直接不余额表给我这样并账不对吧?
您好同学,没有的同学。你理解的是出场费也的,这样是不对的
老师不能用审计报告并账吧?之前会计说让我用审计报告并账,我真是不明白了老师