4.20万,只能弥补前5年亏损 5.消费税=(180+36)/(1-10%)*10%=24 增值税进项税额=(180+36)/(1-10%)*13%=31.2 增值税销项税额=320*13%=41.6 应缴纳增值税=41.6-31.2=10.4

老师这个题怎么算呢帮忙看一下谢谢
老师,帮忙看下这道题不明白怎么算出来的,帮忙看下,谢谢
老师 这一题的第四小问 内含收益率 帮忙看看 计算一下 谢谢
老师,帮忙看看4-5的题要怎么计算,谢谢
老师帮忙看看这道题该怎么做,谢谢
2025年11月发现2024年12月有一笔收入2500重复记入了两次,需要红冲一个25000元,怎么进行账务处理和税务申报。
老师您好。怎么判断一个支付宝,是企业支付宝,还是个人支付宝。请帮忙详细说一下。
出口退税:请问一下,报关单上的货值被客户以货值和服务费 二部份汇款了。对方改不了付款方式。我们又不想放弃退税,需要注意什么呢。应该怎么操作
小厂就几个人,材料进来就领走,做账还需要材料进销存吗
老师好!请问电子税务局逾期申报,在哪个模块里面?
单位没有成立工会,正常计提工会经费,那计提的工会经费一直在账上放着吗?发放福利能用计提的工会经费吗?
老师,报关单上申报日期是10月25日没有出口日期是什么意思?是不是还没有结关。我需不需要申报10月份的收入。
视同内销和视同销售不是一个意思吧
我们有个工程发生扣款项,发包方针对扣款项给我们开具对应蓝字发票的红字发票,我不太懂,这个红冲应该由我们开具把,收前方还能开具红字发票吗,红字发票我们也不能抵扣吧
老师,我想问下我们企业付了支付宝平台一笔200块服务费,这个发票到哪里申请哈
中国公民孙某系自由职业者,2021年10月收入情况如下:
(1)出版中篇小说一部,取得稿酬50000元,后因小说加印和报刊连载,分别取得出版社稿酬10000元和报社稿酬3800元;
(2)受托对一电影剧本进行审核,取得审稿收入15000元;
(3)临时担任会议翻译,取得收入3000元;(4)在A国讲学取得收入30000元,在B国从事书画展卖取得收入70000元,已分别按收入来源国税法规定缴纳了个人所得税5000元和18000元。
要求:计算孙某2021年10月应缴纳的个人所得税。
这个不用 谢谢
哪个不用呢,是刚刚发的那个吗