你好; 一般是 你发生了实际 购进业务; 只是暂时没有取得合理发票 ; 就会做暂估入库处理的

在什么情况下,要暂估入库,
你好老师,什么情况下可以暂估入帐
老师你好!什么情况下为暂估入库
老师,你好,原材料暂估入库,等发票到了冲暂估,那什么情况会出现暂估挂在账上呢
老师,请问一下,什么情况下暂估入库
老师,请问一般纳税人公司,2013年就成立了,公司一直没有提取法定盈余公积,请问可以一次性提取注册资本的50%做为法定盈余公积吗?任意盈余公积可以提多少呢?
老师好,土地投资受益了进哪
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
就是发票未到货到了
你好; 是的。这样会考虑暂估入库的
那暂估货要是大于发票怎么办,如数量多了或者单价高或者低了呢怎么处理
你好; 到时收到发发票红冲暂估分录。按实际发票入账。 销售或者出库后结转的成本 调整差异金额
谢谢老师
没事的; 希望能帮到你 ;满意请给予评价 ;