你好; 你可以每个月工资金额变化不大的话; 可以参考上月工资计提。到时确定后调整
公司刚成立,一月计提工资,二月发放。二月初报个税时,一月没有发工资,所以0申报,是否正确?二月计提工资,三月发放二月工资,三月初报税时报的是一月应发未发在二月发的数,是否正确?
我们当月工资无法准确计提,是不是可以大概计提,第二个月红冲,再计提正确的工资?
6月份发放了五月得工资,我五月做账要计提吗?那我做六月的账,是不是就要计提六月?那工资不标准怎么计提?可不可以当月计提工资,当月发放,冲掉?
汇算清缴期间费用明细表中,工资是按照管理费用计提的填写吗,因为我们每月计提的不准确,本月计提的会在下月冲红重新补提,12月份计提的会在1月冲红重新计提
如果要计提6月的工资、社保及公积金,正确的做法是6月计提还是等7月再计提? 如果6月计提,具体的工资社保公积金数额不知道,怎么计提?
老师您好,我家老会计22.2月份发放22.1月份工资时,当时有一个员工没有发,直接挂的其他应付,但是22.8月份给这个员工付款的时候,又重新补计提的工资,(借方:制造费 贷方:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款)现在我发现这个其他应付款科目有余额,要如何调整呢
企业不是高新企业也没有研发费用和知识产权,可以申领科技型中小企业补贴吗
我7月份开了一张发票不含税7万,8月份把这张发票冲红了,那我报7月份的增值税这个7万要报吗
公司车险月供好像60期、那折扣几年呢?
@董孝彬老师请问在线吗?周末学习需要提问的
我们是小企业会计准则,应收账款无法收回时,账务上该如何处理?
老师,早上好! 老扳要建一个洗煤厂,这个过程会计处理是不是相当于,建筑施工企业会计处理?
外账不做了,都需要外账公司给提供哪些资料给公司
老师 ,就是我们是制造业 然后前期没有库管 也不知道 领用了什么材料,结果到了 这个月 发现早就领完了 那么 我现在怎么做分录 什么时候填写领料单呢?
工作中辅助核算和进销存明细,别的没有特殊了吧,正常做凭证就行了吗
怎么调整?把管理费用等科目调增或者调减吗
你好 ; 到时把差异金额调整。 比如你 暂估计提了100 。 实际是 150 。你补计提50就行了。
计提多了的话,下个月红冲多余的吗
你好; 是的。 不要去红冲全额。到时影响利润表 太大金额了