同学你好 这个不影响 直接按照实际的来做
您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
有一批货物已经出口报关成功,但是工厂给不了进项发票,退税还未申报,现在该怎么处理,不退税有没有影响,或者该怎么操作才符合规定?谢谢老师,急!
老师你好,我们出口一批货物,苏高综保,但是现在有不良品,怎么操作才能使没有质量问题的货物,不影响退税?
老师,我们出口,然后货物有问题,我们和海关说这批货不要了,海关让我们进账税额转出,这批货物对应的进项之前也没有进行认证,请问现在是当月认证当月转出,还是要怎么操作呢?
老师您好!我们有个客户,做进出口,前年我们销售一批货物给他们,货物已经外销退税,发票也已经认证,现在对方才发现发票商品明细对应不上,又来要求我们冲红重开,对方开具的红字信息表是几分发票开一起,还选择了未抵扣,这样操作对吗?
老师,缴纳的个税比计提的多怎么办?
请问老师,公司做青少年体育培训的,买了个设备,用于学员运动数据分析,做账计入哪个科目比较合适呢?
公司粉刷墙面会计分录怎么做
老师您好!我司是一般纳税人,现在要注销但还有原材料库存10多万,固定资产净值6万多,如果直接清算的话要交很多税,请问有可以合理节税的方法吗?谢谢!
请问老师,为了卖美容美发产品,会给客户先做头皮检测,假如购买头皮检测的仪器用了300块钱,那这300做销售费用的哪个二级明细呢
那个行业预收账款/应收账款金额较大
老师,这种无票的怎么做账
你好老师,我们是小规模纳税人,现在是筹建期,只有成本费用没有收入,7月份要怎么报的企业所得税,请教一下老师。
小规模纳税人期间挂的预收账款,成为一般纳税人后,被稽查到补税,按1%税率还是13%税率
老师,这种无票的怎么做账