同学 这个A B 公司都是增值税专用发票吗? 这个从税费承担上是一样的。 但是从资金占用角度可能是B ,不用去认证A那么多的进项票。
因为产品出现质量问题,我单位要承担一笔赔偿款,对方没有开具赔偿款的发票给我们,要我们开一个收据来减少往来款,我借方做销售费用也不合理吧,自己单位开的收据,正确应该怎么做
我公司从上家单位承接业务,因一开始合同暂定税率为13%,上家单位开具了500万发票给业主,之后签订合同时,税率为9%,我公司与上家单位签订的也是9%合同。现上家单位要求开具13%的500万发票给他们,我公司现在该如何开具
同样开500万发票,A单位开13%(要求我们自己承担10%的税) B单位开3% ,哪个对我们收票方有利,
我们是承办比赛的单位,一直都是开普通发票。现在有个客户公司要求我们开专票,那这个要去税局代开?还是自己申请专票开?
核算主体:房地产行业开发商 事件:开发商将1500万产值发包给总包单位,总包单位将500万产值分包给分包商。 分包商开票税率13%,总包单位开票税率9%。结算时 总包单位要求开发商承担税费。理由为:收分包商57.52万元的进项税额,自行开票销项税额123.85万元。现要求开发商承担差额66.33万元。 问题:1、总包这样要求是否合理? 2、总包除了需要缴纳增值税及附加税,还需要承担什么税费? 3、在开发商的角度,如何给出理由维护自己的利益?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
老师很专业,我们主要从税的角度考虑,我算着不会了···· 主要为了取得进项票
同学 你好,这个要结合你们公司有多少的销售收入,产生多少的销项税额。 然后再对应地取得相应的进项抵扣发票。 可以大概估算一下,先把你们公司的销项税额算出来。