您好,借:其他应付款,贷:银行存款,借:管理费用-社保,贷:应付职工薪酬

交社保的企业,个人缴纳的部分 和公司缴纳的部分怎么做会计分录...
公司的员工补缴个人部分社保和公积金,补缴款已经到账,会计分录怎么做?然后我们公司再把公司部分和个人部分缴纳给社保局,分录怎么做
公司可以给公司外的员工代缴社保吗?然后公司部分和个人部分需要问那个员工要?分录怎么做?
老师,计提社保和缴纳社保的会计分录怎么做,里面包括公司部分和个人部分
员工社保费用的个人部分和公司部分全部由公司缴纳?请问分录怎么做?
我们公要招标了一个亮化工程的乙方,然后跟乙方的集团公司签订中标合同,之后乙方集团内部委托他们的分公司给我们开具发票和收款,这种方式结算可以吗
老师,场地鲜花布置开了专票,可以抵扣吗
加班费的计算基数包括什么?
老师您好,26年1月工资是实发2万,要交多少个税
老师公司采购一批货物 货值34000元,由于供应商发货时间延迟 耽误我们公司工期 根据合同违约条件少给供应商付3000元,那我的发票要怎么开
未分配利润怎么分配一直挂着可以吗?
计提当月所得税费用10000能不能借递延所得税资产-可抵扣亏损10000,贷所得税费用-递延所得税费用10000
预收一年租金收入,发票已开一年租金,要怎么入账才能做到收入跟税费对应得上?
老师开一般户需要哪些资料
老师,我想请问一下,就是在年底盘库的时候发现少了某个产品,跟老板已汇报,老板说罚第一责任人的钱,但是我跟第一责任人说了第一责任人也不交钱,我想问问我该怎么去处理这件事情,老板肯定是要追查到底,但是我不知道怎么处理,也没有相关的流程
借:应付职工薪酬,贷:银行存款
你好,我们是收到了员工补缴的个人部分社保公积金,是借银行,贷其他应收。代扣代缴社保吗
您好,是的,您说的完全正确