你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 增值税 1420 不涉及 这个科目一般是只涉及增值税的

7.本月销售产品应收取的增值税销项税额为10 512 元,购进材料应支付的增值税进项税额为6 954元,按照应交增值税的7%和3%分别计算出本月应由销售产品负担的城市维护建设税和教育费附加。会计分录怎么写老师?
计算本月应负担的产品销售税金1420元,这个分录怎么做?里面设涉及销售费用和税金及附加吗?这两者有啥区别
老师,实务综合题中对于委托加工收回后继续生产应税消费品和委托加工后直接出售的委托加工物资在后续出售时应纳消费税额到底怎么抵减 这两种情况在销售时做 借:税金及附加 贷:应交税费——应交消费税 这笔分录时的金额又有什么区别呢?
【单选题】某企业城市维护建设税和教育费附加的适用税率(或费率)分别为7%和3%。5月份,该企业在商品购销业务中发生的应交的增值税为85000元,销售应税商品计提的消费税为10000元,不考虑其他因素,该企业当月计人营业税金及附加的金额是()元0 A.9500 B.8500 C.1000 D.19500 您好老师,为什么答案是d,增值税不是税金及附加,这个是怎么个思路呀
1、A公司为增值税一般纳税人,本期销售其生产的应税消费品,售价为20万元(不含应向购买者收取的增值税额),产品成本为10万元。该产品的增值税税率为13%,消费税税率为10%。产品已经发出,符合收入确认条件,款项尚未收到。2、A公司在建工程领用自产产品成本30000元,应纳消费税3600元。3、经计算本月应交城市维护建设税及教育费附加分别为7000元、3000元。4、经计算本月应交房产税、城镇土地使用税、车船税分别为1600元、1200元和1800元。5、用银行存款上缴上述3、4涉及的税费。要求:根据上述资料做出相关会计分录。
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
老师,您好,我新到一家公司,我发现固定资产每月折旧不合适,有10来个车没有提折旧,而且有三台车23年11月买的,上一个会计24年11才开始提折旧,我应该怎么做合适
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老师晚上好。假如职工工资1-9月份每月4500元,10月份工资为5054元,代扣社保453.9元,需要交个税吗,如果交的话交多少?
请问我上个月差额成本做多了,多的红冲到这个月可以吗
老师,单位给交60档社保,自己个人可以补交变成100档的社保吗
为啥会出现应收账款和主营业务收入这两个科目
因为这个税金是销售带出来的啊,你没有销售,也就不会有增值税的
可以理解为产品销售税金是因为销售而产生的一笔收入,而销售产品的收入为主营业务收入,然后这笔收入是要收到企业手上的,所以应收账款增加,可以这样理解吗
你好,可以的,这个增值税也是要作为应收账款的一部分的
这个增值税1420怎么回事
这个增值税1420是你提问的时候给出的数据
?没给增值税,那个是销售税金啊
这个销售税金是哪一些税组合在一起的?麻烦给一个明细
学校老师给的题目,题目信息就这些
题目信息就这些
这个题目给的不清晰,有没有上下文的啊
感觉上文跟它没啥关系
这个前面的123点可以拍照给我看一下吗?
少了一部分的,是不是没有拍全?
好的,稍等一下
这算是整个题目了
您好,根据前后文推断出,这个1420,是要放到税金及附加里面去了
所以借:税金及附加 贷方呢
老师,那这个分录怎么做,还是不会555
借:税金及附加 贷:银行存款
好的,谢谢老师
不客气,祝你一天好心情