你好,学员,具体哪里不清楚

4、消费税某公司为增值税一般纳税人,本期销售应纳消费税产品,售价30万元,产品成本20万元。该产品增值税税率13%,消费税税率10%。产品发出,符合收入确认条件,款项尚未收到。要求:对不同时期的业务编制会计分录(增值税要写出明细科目,金额用万元表示)(1)确认收入(2)计算应交消费税(3)结转已售产品成本
1、某企业为增值税一般纳税人, 本期销售自产应纳消费税产品,应纳消费税产品售价为24万元(不含应向购买者收取的增值税),产品成本为15万元。该产品的增值税税率为13%,消费税税率为10%。产品已发出,符合收入确认条件,款项尚未收到。 2、某企业委托外单位加工材料(非金银首饰)原材料价款20万元,加工费用5万元(增值税率13%),由受托方代收代缴的消费税0.5万元,材料已经加工完毕验收入库,加工费尚未支付。假定该企业材料采用实际成本核算。(1、收回后继续生产; 2收回后直接销售》 3、企业在建工程领用自产柴油,同类柴油销售价为30万元,成本为20万元,适用消费税税率为5%。 4、某公司从境外进口一批化妆品,价格为54万元,消费税税率为30%增值税税率为13%。 要求写出分录
1、A公司为增值税一般纳税人,本期销售其生产的应税消费品,售价为20万元(不含应向购买者收取的增值税额),产品成本为10万元。该产品的增值税税率为13%,消费税税率为10%。产品已经发出,符合收入确认条件,款项尚未收到。2、A公司在建工程领用自产产品成本30000元,应纳消费税3600元。3、经计算本月应交城市维护建设税及教育费附加分别为7000元、3000元。4、经计算本月应交房产税、城镇土地使用税、车船税分别为1600元、1200元和1800元。5、用银行存款上缴上述3、4涉及的税费。要求:根据上述资料做出相关会计分录。
1、A公司为增值税一般纳税人,本期销售其生产的应税消费品,售价为20万元(不含应向购买者收取的增值税额),产品成本为10万元。该产品的增值税税率为13%,消费税税率为10%。产品已经发出,符合收入确认条件,款项尚未收到。2、A公司在建工程领用自产产品成本30000元,应纳消费税3600元。3、经计算本月应交城市维护建设税及教育费附加分别为7000元、3000元。4、经计算本月应交房产税、城镇土地使用税、车船税分别为1600元、1200元和1800元。5、用银行存款上缴上述3、4涉及的税费。要求:根据上述资料做出相关会计分录。写会计分录
1、A公司为增值税一般纳税人,本期销售其生产的应税消费品,售价为20万元(不含应向购买者收取的增值税额),产品成本为10万元。该产品的增值税税率为13%,消费税税率为10%。产品已经发出,符合收入确认条件,款项尚未收到。2、A公司在建工程领用自产产品成本30000元,应纳消费税3600元。3、经计算本月应交城市维护建设税及教育费附加分别为7000元、3000元。4、经计算本月应交房产税、城镇土地使用税、车船税分别为1600元、1200元和1800元。5、用银行存款上缴上述3、4涉及的税费。要求:根据上述资料做出其他税费的相关会计分录。
没有中级想做代理记账会计能做吗?有初级非会计专业
老师,小规模纳税人季度销售超过30万了,可以30内的免税超出的交增值税吗
有没有什么软件可以由实发工资倒退应发工资
研发费用台账是委外做的,实际上没有研发领料,审计只是在审计表里做了一个调整分录,那么需要更改原始凭证吗?
某职工1-9月工资4500元,10月份工资5054元,代扣社保453.09元需要交个税吗?如果交需要交多少
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算