学员你好,0.81%是税负吧
我是一般纳税人,上月不含税销售收入504612.8元。销项税58394.26元,进项税额92399.93元, 留底税额34005.67元,麻烦老师帮我算一下我还能开多少的销售发票?
老师,我企业税务0.81%,现在1-10元销售收入2616901.68,留抵税额14333.04元,预计开票不含税616989.77元,销项税额29510.23元,请问我还需要开多少进项9%的费用发票
提问:老师,已知进项税额10957.97元,已知税负1.6%,怎么计算出当月的销项发票的不含税收入,累计的不含税收入3707161元,销项发票开了一部份,不含税收入14945.13元,销项税额1942.87元,进项税额转出5963.54元,税负定了1.6%,怎么倒推出客户还需要开多少金额的发票呀?我算不出来[捂脸],请老师帮帮忙,谢谢
1、甲企业为一般纳税义务人,期初留抵税额2万元,本月进项税已认证。本月发生业务如下: (1)购进货物,取得进项税票税额10万元,(2)销售货物,开出增值税专用发票,售价100万,税率13% (3)零售业务,开出增值税普通发票,金额22.6万 (4)仓库保管不善,丢失货物成本2万元 (5)提供加工劳务,收取加工费10万元,开出增值税专用发票(6)销售2005年购进的一台设备,收款51500元。
3、采用分期收款方式向某家电批发企业销售C型电视机1500台,不含税售价2000元,购销合同规定,本月收取1/3的价款,开出专用发票,税率13%。第三个业务中企业应纳销项税额为()万元。4、购进原材料取得专用发票,不含税金额200万元,税率13%。购进工作服一批,取得专用发票,不含税金额20万元,税率13%。购进办公用品一批,取得普通发票,金额1000元,税率13%。第四个业务中企业可抵扣的进项税额为()万元。5、购进大型生产线,专用发票上注明不含税金额2000万元,税率13%。同时取得运费专用发票上注明不含税金额20000元,税率9%。第五个业务中企业可抵扣的进项税额为()万元。
怎么做一个老板能看得懂的报表?
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?
中级会计实务有没有2025押密题库呀
老师,好。办公室租赁,签订的有租赁合同,都需要缴什么税
老师,发票开促销服务费,算不算广宣费?
老师,银行贷款报表,纳税申报表的受理日期发生了变化,电子档的文件是提前给到银行,对方可能初步审核通过,然后再上交纸质稿,我把日期改了,这个问题要跟老板说明一下不?怕老板说我粗心,不讲可以不
老师,村委会专项资金这样做对吗? 收到专项资金 借银行存款 贷专项应付款 支付时 借固定资产 贷银行存款 借专项应付款 贷公积公益金
一般纳税人为什么这个提示勾选不了
老师,请问下税务师,财务与会计,6月9号的直播课怎么没有回放呢
老师这题计算设备最终回收额的现值为什么是新设备=最终残值➖(最终残值➖变现价值)为什么夸号载是➖夸号里面的数据??
是的老师,时增值税税负
应交税费=(2616901.69+616989.77)*0.81%=26194.52 进项税额=29510.23-26194.52=3315.71 这样计算你就不用再开了 你是不是数据有漏的,之前交过税没有
交给19991元增值税
已经交过19991元了的话 进项税额=29510.23-(26194.52-19991)=23306.71 23306.71-留抵14333.04=8973.67 8973.67/9%=99707.44不含税金额
老师,我这个销售额里有免税项目,要去掉吗
你这个税负率算免税收入了吗
算了,老师
那销售额里就也要加上
老师,我数据给错了,1-10月销售额2362108.37元,预计销售额264989.77元,销项税额29510.23元,税负还是0.81%,老师,麻烦你在帮我算一下,9%的进项发票开多少
已经增值税19991元
应交税费=(2362108.37+264989.77)*0.81%=21279.49 已经交过19991元了的话 进项税额=29510.23-(21279.49-19991)=28221.74 28221.74-留抵14333.04=13888.7 13888.7/9%=154318.89不含税金额
谢谢老师
可否给个五星好评