齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
可以的,可以这么做的,如果你暂估和你发票一致的。
不一致怎么处理
不一致的,需要红冲之前的,然后再做发票。 以前年度损益调整。
一致的我也是通过红冲再做发票
对的,可以这么做的。
什么情况发票可以滞后开呢
你好,这个你们自己协商,他开不了及时的下个月给你开就是了,对方没有发票了,他下个月给你开进来就是了。
那这个就很灵活,就只要汇算清缴前开就可以嘛
对的是的,次年汇算清缴之前发票到了就行。
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不一致怎么处理
不一致的,需要红冲之前的,然后再做发票。 以前年度损益调整。
一致的我也是通过红冲再做发票
对的,可以这么做的。
什么情况发票可以滞后开呢
你好,这个你们自己协商,他开不了及时的下个月给你开就是了,对方没有发票了,他下个月给你开进来就是了。
那这个就很灵活,就只要汇算清缴前开就可以嘛
对的是的,次年汇算清缴之前发票到了就行。