你好,把多结转的成本冲回
老师我家是商贸公司,假如7月份暂估入库商品数量10,单价1,总金额10,7月份出库数量5,结转成本5 ,但8月份收到发票发现单价高了数量为10,单价1.5,总金额是15,那我8月份收到发票怎么做账,是红冲暂估,再做正确的吗,那已经销售的成本不对了,是怎么做账
负库存的,我当时没暂估,现在发票来了,比如商品7月库存是-600个,这个月发票来了1800个,金额500元,单价应该是0.277元,但结转的时候,数量变成1200个,单价变成0.41了,该怎么办?
老师,我原先暂估的材料数量是1270,单价是80金额101600元,现在实际入库是数量1270,单价70,金额88900,多结转12700元成本,现在怎么调?
老师我材料入库成本是17.7元/千克,购入5067.79千克金额是89691.19,可是每月领用单价都是17.7,到这个月我这看库存金额是106.19元,数量是6.49千克,单价是16.36元/克,可是每次领用时单价都是17.7,数量也没问题,因为一直没在进货所以就是一直领用,老师这种情况结转成本出库单价最后这些按16.36来记录可以吗
老师,暂估原材料的单价和实际购进的原材料的单价有差,从而导致结转成本的单价也有差异,暂估收入的结转成本的单价有差,我把之间构成的差直接按照库存表冲销了成本,但是现在税务局分析出来是成本多结转,那这一块要怎么合理的解释呢?企业是属于生产加工企业,去年做的事筛选
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
怎么做分录像上面
借库存商品 贷主营业务成本 借应付账款 贷库存商品
暂估成本,是不是这个月如果算了利润多了,就做个借原材料,贷应付账款-暂估,表示供应商把货送来但没开发票
是的,暂估就是货到发票没有到