你好,把多结转的成本冲回

老师我家是商贸公司,假如7月份暂估入库商品数量10,单价1,总金额10,7月份出库数量5,结转成本5 ,但8月份收到发票发现单价高了数量为10,单价1.5,总金额是15,那我8月份收到发票怎么做账,是红冲暂估,再做正确的吗,那已经销售的成本不对了,是怎么做账
负库存的,我当时没暂估,现在发票来了,比如商品7月库存是-600个,这个月发票来了1800个,金额500元,单价应该是0.277元,但结转的时候,数量变成1200个,单价变成0.41了,该怎么办?
老师,我原先暂估的材料数量是1270,单价是80金额101600元,现在实际入库是数量1270,单价70,金额88900,多结转12700元成本,现在怎么调?
老师我材料入库成本是17.7元/千克,购入5067.79千克金额是89691.19,可是每月领用单价都是17.7,到这个月我这看库存金额是106.19元,数量是6.49千克,单价是16.36元/克,可是每次领用时单价都是17.7,数量也没问题,因为一直没在进货所以就是一直领用,老师这种情况结转成本出库单价最后这些按16.36来记录可以吗
老师,暂估原材料的单价和实际购进的原材料的单价有差,从而导致结转成本的单价也有差异,暂估收入的结转成本的单价有差,我把之间构成的差直接按照库存表冲销了成本,但是现在税务局分析出来是成本多结转,那这一块要怎么合理的解释呢?企业是属于生产加工企业,去年做的事筛选
账面250的固定资产,卖280,盈利30,按多少交增值税,收入体现在利润表上吗
老师,员工去外地出差,发生住宿费,但是没有取得发票,如何合理税前扣除呢?
成本核算的分步法的核算步骤是什么?
老师,老师,我们开发票开给项目部,但是付款是集团公司,付款备注代付项目部的货款,像这种代付款,要不要签代付协议?
有个员工工资卡不能用,所有卡都冻结,发工资的时候,出纳先从公户转1000元备用金出来,然后这1000元是作为发这个员工的工资,这个手续怎么完善呢
发放工资并且也代扣了个税和社保,总的会计分录怎么做?
发票为什么不能跨年做账
老师好,问一下同一个项目,工期两年,第一年账面亏损,汇算时补交了9万多税款,第二年工期已完成,账面利润一百多万,要缴纳企业所得税的话,要不要把去年补交的税款收入冲掉
暂估材料:借 原材料-暂估25年,贷 现金(为了好区分估的年份) 领料:借 生产成本 贷 原材料-暂估25年 来料:据发票录明细,借 原材料-abc明细(有数量) 贷 应付账款-某公司 冲暂估:借 原材料-暂估25年, 贷 原材料-abc明细 不知道是平了么[苦涩](除了应付账款,现金)
月末计提固定资产折旧,结转,会计分录是啥
怎么做分录像上面
借库存商品 贷主营业务成本 借应付账款 贷库存商品
暂估成本,是不是这个月如果算了利润多了,就做个借原材料,贷应付账款-暂估,表示供应商把货送来但没开发票
是的,暂估就是货到发票没有到