你好!这个一般开加工费了。13%,小规模1%

我公司是一家研发机构,不符合生产条件。现帮总部加工了一批半成品,主要原料由总部购买提供,部分辅料由我公司提供。总部收到半成品后再分装销售。现总部需与我公司结算我公司支付这部分原料成本。但由于我公司提供的原料用于多个研发项目且已经费用化处理,且公司也不符合生产条件。请问,我公司发生的这部分成本应该如何与总部结算最为合适?不能资本化
老师您好,我们公司的A客户提供材料以230元/公斤卖给我们加工甲产品,卖给B客户,然后A客户向我们购买乙产品,抵冲前面提供的材料的货款,乙产品与甲产品使用的物料是相同的,但乙产品是我司自己购买的物料,只需要68元一公斤,相对售价也会便宜,现在的问题是A客户不愿意开发票给我们,但是我们却要以高销售价开票给B公司,因为,A公司是也b公司的客户端,是他们指定的用料,我们现在想让A公司开进项发票过来,但是他们不愿意,想问下要以什么理由怎么才能合理协商?
老师,我司生产产品,主要原材料由客户提供,辅料我司购买,用我司的生产设备与工艺,生产成产品卖给客户,请问我司应该开具什么类别的发票?增值税税率多少?
你好,老师,我们做的产品需要用的原材料为:水泥、石子、沙子、钢筋,钢筋原由客户提供,我司只需要提供水泥、石子、沙子,但是为了方便,就由我们采购钢筋来生产,客户再付款给我们,钢筋购入时,已做原材料入库分录,到时客户打款给我们时,我应该做怎样的分录呢?
请问老师,我公司生产销售模具,此模具用来给客户生产产品(所以入在辅助材料),模具费是客户承担,我们公司先垫付,月底开票给客户收模具费,但是模具我公司都是外协的,不经过我司生产,所以月底外协入给我们时,这样入账:借:原材料—辅助材料 贷:应付款 然后开销售发票收款:借:应收 贷:主营业务收入—模具 销项税金 结转模具成本:借:主营业务成本—模具 贷:原材料—辅助材料 这样走账可以吗?因为模具也是我司的主营业务,之前一直没有单独入在模具里都是入在原材料,我现在不好把模具单独分出来
老师车辆购置税,税务代缴,怎么处理账务
老师,你好,我是贸易出口企业,我出口退税率是0,请问开票是免税,还是0,谢谢
小规模纳税人10月11月把应收未收到的房租入帐收入,12月未收到,可以做冲回分录吗
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师,问个问题,@董孝彬老师,上个问题没有问完?
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
利用我司的生产设备与工艺,如果是加工费,可以认定为高品收入吗?
你好!你说的高品收入是什么意思