你好,对的是的,是这么做的。
你好,老师,请问税控盘技术维护费280元,抵税时,是不是填写附表四本期发生额,实际抵减额和主表23行应纳税额减征额,主表23是手动写的吗?
本期续费税盘服务费280元,在表四这里本期发生额填280,本期没有发生抵减税额,进项有多的,这里就不填是吧?
老师,我购买金税盘全额抵税,是不是这么填写的 在附表四第一行填本期发生额280元,是全额抵税的吧
税控盘280元,可以全额抵税,填在申报表的附表四本期发生额吗?
请问老师,上期有购置税控盘的280,附表四我没填本期实际抵减额,主表应纳税额减征额填了280,现在附表四购金税盘那行有期末余额怎么办?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
那在主表会显示在什么地方?
你好23栏 应纳税减征额
会计分录怎么做?
借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数
月末结转增值税怎么体现出来?
你是按月结转的话减免税款结转到转出未交增值税 结转增值税减去这个
借:管理费用280 贷:银行存款280 借:应交税费-应交增值税-减免税额280 借:管理费用-280
你好 是的 分录是这么做的