你好,对的是的,是这么做的。

你好,老师,请问税控盘技术维护费280元,抵税时,是不是填写附表四本期发生额,实际抵减额和主表23行应纳税额减征额,主表23是手动写的吗?
本期续费税盘服务费280元,在表四这里本期发生额填280,本期没有发生抵减税额,进项有多的,这里就不填是吧?
老师,我购买金税盘全额抵税,是不是这么填写的 在附表四第一行填本期发生额280元,是全额抵税的吧
税控盘280元,可以全额抵税,填在申报表的附表四本期发生额吗?
请问老师,上期有购置税控盘的280,附表四我没填本期实际抵减额,主表应纳税额减征额填了280,现在附表四购金税盘那行有期末余额怎么办?
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
那在主表会显示在什么地方?
你好23栏 应纳税减征额
会计分录怎么做?
借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数
月末结转增值税怎么体现出来?
你是按月结转的话减免税款结转到转出未交增值税 结转增值税减去这个
借:管理费用280 贷:银行存款280 借:应交税费-应交增值税-减免税额280 借:管理费用-280
你好 是的 分录是这么做的