你好,对的是的,是这么做的。
你好,老师,请问税控盘技术维护费280元,抵税时,是不是填写附表四本期发生额,实际抵减额和主表23行应纳税额减征额,主表23是手动写的吗?
本期续费税盘服务费280元,在表四这里本期发生额填280,本期没有发生抵减税额,进项有多的,这里就不填是吧?
老师,我购买金税盘全额抵税,是不是这么填写的 在附表四第一行填本期发生额280元,是全额抵税的吧
税控盘280元,可以全额抵税,填在申报表的附表四本期发生额吗?
请问老师,上期有购置税控盘的280,附表四我没填本期实际抵减额,主表应纳税额减征额填了280,现在附表四购金税盘那行有期末余额怎么办?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
那在主表会显示在什么地方?
你好23栏 应纳税减征额
会计分录怎么做?
借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数
月末结转增值税怎么体现出来?
你是按月结转的话减免税款结转到转出未交增值税 结转增值税减去这个
借:管理费用280 贷:银行存款280 借:应交税费-应交增值税-减免税额280 借:管理费用-280
你好 是的 分录是这么做的