你好 更正上期申报表
税控盘的年费280,申报表上怎么填?已经填了增值税纳税申报表附列资料四(税额抵减情况表)了,主表上没有体现出来?
当月我有缴纳税控盘免费280元,我在附表四,已经填写本期发生额和本期实际抵扣额280.请问我填减免税申报明细表时,是在减税性质代码增加 还是在免税性质代码增加, 增加那里有很多选择,那我选择哪个呢?
老师,税控盘的280填入增值税申报表四本期实际抵减税额,那账上应交税费-增值税减免税科目余额是280还是0啊?
你好,老师,请问税控盘技术维护费280元,抵税时,是不是填写附表四本期发生额,实际抵减额和主表23行应纳税额减征额,主表23是手动写的吗?
老师,我购买金税盘全额抵税,是不是这么填写的 在附表四第一行填本期发生额280元,是全额抵税的吧
老师,只能更正申报表吗
是的 只能更正上期申报表
好的,谢谢
不客气的 工作愉快