您好 一般纳税人运输发票,备注里必须填写拉运的什么明细,与拉运车号

甲企业为一般纳税人,适用增值税税率为13%。按实际成本法核算原材料,本月发生以下相关业务: (1)购入A材料一批,买价15 000元,增值税税额1950元,运费500元,增值税税45元,入库前的挑选整理费用700 元,入库后的挑选整理费用800元均以银行存款支付。 (2)购入B材料一批,买价8000元,增值税税额1040元,以银行存款支付。一个月后B材料运抵企业,验收时发现B材料短少10%。经查明,短少的材料中20%属于定额损耗,另外80%系运输公司责任,由运输公司赔偿。 (3)购入C材料一批,价款50 000元,增值税税额6500元,付款条件为2/10, 1/20,N/30(计算折扣时不考虑增值税),材料已验收入库。甲企业于购货后的第9天付款。该公司采用净价法进行核算。 (4)购入D材料一一批,合同价20 000元,材料已验收入库,至月末时发票运费等单据尚未收到。 要求:根据上述资料编制必要会计分录。【应交税费科目必须写二级明细】 【重要提示:不是每一个业务只有一笔分录,要根据题目意思做出所有必要的会计分录】 请问这道题该怎么写
老师你好,请问我们报关单上成交方式是C&F,我必须要转换成Fob离岸价,也就是报关单上的金额减去运费,才可以申报退税是吗老师。如果一个报关单上有5种商品,我是运费初以5,每件商品平均分摊运费是吗老师。还是具体怎么操作,麻烦告知下,谢谢。还有那个出口退税明细表,如果没开发票,那个发票号码没有,那我怎么填写号码呢老师。还是发票号码我随便编一个也可以,谢谢老师
1、甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,材料按实际成本核算,2021年11月份发生如经济业务:(1)2日从乙公司购入A材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款为100万元,增值税额为13万元,对方垫付了运输费5000元,运费取得增值税普通发票,所有款项尚未支付,材料验收入库。(2)6日购入一台设备,增值税专用发票注明的设备价款200万元,增值税额26万元;另支付运输费,取得增值税专用发票上注明的运费1000元,增值税90元。所有款项均以转账支票支付,设备交付使用。(3)18日销售一批A产品,开具增值税普通发票一张,含税价款226万元,款项收到银行本票一张。(4)21日将一批B产品无偿赠送甲公司,数量为30台,单位成本为200元,市场售价为300元(不含增值税)。(5)25日销售产品一批,销售收入为100万元(不含税),货款尚未收到。要求:(1)根据以上业务,编制相应的会计分录。(应交增值税须列至明细科目)(2)假设月初没有留抵的增值税,计算本期应交的增值税金额,并作出月末结转增值税的会计分录。请问老师这个怎么写
1、甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,材料按实际成本核算,2021年11月份发生如下经济业务:(1)2日从乙公司购入A材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款为100万元,增值税额为13万元,对方垫付了运输费5000元,运费取得增值税普通发票,所有款项尚未支付,材料验收入库。(2)6日购入一台设备,增值税专用发票注明的设备价款200万元,增值税额26万元;另支付运输费,取得增值税专用发票上注明的运费1000元,增值税90元。所有款项均以转账支票支付,设备交付使用。(3)18日销售一批A产品,开具增值税普通发票一张,含税价款226万元,款项收到银行本票一张。(4)21日将一批B产品无偿赠送甲公司,数量为30台,单位成本为200元,市场售价为300元(不含增值税)。(5)25日销售产品一批,销售收入为100万元(不含税),货款尚未收到。要求:(1)根据以上业务,编制相应的会计分录。(应交增值税须列至明细科目)(2)假设月初没有留抵的增值税,计算本期应交的增值税金额,并作出月末结转增值税的会计分录。你好老师这个怎么写
你好老师请问下面题分录怎么写1、甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,材料按实际成本核算,2021年11月份发生如下经济业务:(1)2日从乙公司购入A材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款为100万元,增值税额为13万元,对方垫付了运输费5000元,运费取得增值税普通发票,所有款项尚未支付,材料验收入库。(2)6日购入一台设备,增值税专用发票注明的设备价款200万元,增值税额26万元;另支付运输费,取得增值税专用发票上注明的运费1000元,增值税90元。所有款项均以转账支票支付,设备交付使用。(3)18日销售一批A产品,开具增值税普通发票一张,含税价款226万元,款项收到银行本票一张。(4)21日将一批B产品无偿赠送甲公司,数量为30台,单位成本为200元,市场售价为300元(不含增值税)。(5)25日销售产品一批,销售收入为100万元(不含税),货款尚未收到。要求:(1)根据以上业务,编制相应的会计分录。(应交增值税须列至明细科目)(2)假设月初没有留抵的增值税,计算本期应交的增值税金额,并作出月末结转增值税的会计分录。
完了,老师,我发现我第四季度所得税季度申报表里面的应付职工薪酬,第一行计提的职工薪酬,我没有把职工社保费跟福利费加进去,咋办?
老师,以公司投资名义投资另一个公司,怎么来记账呢?
做政府的农业项目期中的修路的合同要交印花税吗?
老师好,我们接受国外客户的开发服务订单,现在开发已完成,需要将开发出来的样品寄给客户,那寄给客户出口的时候我们报关按什么金额申报了,是按合同总金额还是?另外我们是不是需要办理出口合同登记证了,合同登记证是不是要在出口前申请成功呢?
老师社保的滞纳金需要调增吗 税收的滞纳金是需要调增吧 这两个做账的时候需要区分吗 都是入什么科目呢
小规模,3月员工报销保险费(里面包含了车船税) 当时分录是 借管理费用 借营业税金及附加-车船税 贷银行存款 现在4月发现当时报销人家保险公司代付了,员工已报销了,现在不然营业税金及附加里一直有是不?
3月购入汽车一辆,入固定资产,未开始折旧,现在申报季度所得税能否享受固定资产加速一次性扣除优惠
河北省公司章程在哪里下载
收到报关费专票,方法一,选择不勾选进项发票 方法二勾选进项发票,然后再做用于免税进项转出,这2个方法用哪个才对?
请问个人给公司打扫卫生,代开了打算给公司,是否公司还需要给个人报劳务报酬个税
请问老师,是填写公司名下的车号呢?还是外面租用的车号呢?
应该是哪个车辆运输的就填哪个车辆的
老师一张发票开百万呢,如果那个车运输填那个车,这样一张发票要怎么来呢?
我只选择自己公司挂靠费行不行?
可以开具清单的啊
我只选择自己公司有的车辆行不行?
外面租用的车今天干了明天不干了的
如果受票方没有意见的话 也可以
是我们给自己开
自己给自己开具发票?
运输公司也是我们自己的
我们是贸易,运输公司也是我们的公司,只是法人不是同一个法人
那可以按您说的那样开具
好的,谢谢老师
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!