没明白你想表达什么意思呢?

我公司正在申请注销,经查漏报19年4-6月财务报表,后去大厅补报,在大厅申报时发现利润表营业税金及附加金额小于城建税及教育附加之后,系统提示金额有误,无法保存。经查,是因为该年补缴了18年的税款,当时的补缴分录是借 未分配利润 贷 应交税费,借 应交税费 营业外支出滞纳金 贷银行存款(小规模企业账务简单,所以有未走以前年度损益调整科目),利润表计算统计了补缴部分。现在我应该怎么调整报表,不会影响后面的财报?可以直接把补缴部分从利润表里剔出来吗?请各位老师指点
员工预支了奖金35000元,但是没有扣个税直接全部发放了,现在想把没有扣的个税在这个月工资表中扣掉,下面的分录写的正确吗? 3月 预支奖金: 借:其他应收款-员工35000 贷:银行存款35000 4月 计提奖金 借:管理费用-奖金35000 贷:应付职工薪酬-奖金35000 发放奖金 借:应付职工薪酬-奖金35000 贷:应交税费-个税1050 其他应收款33950 每月工资8千,扣除专项附加工资不交个税 计提工资 借:销售费用-工资 8000 贷:应付职工薪酬-工资 8000 5月 缴纳奖金个税 借:应交税费-个税1050 贷:银行存款1050 发放4月工资 借:应付职工薪酬-工资8000 贷:银行存款6950 其他应收款-员工1050
老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,2024年12月份已经正常计提。2025年1月份收到退回附加税款,借:银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育。发生销售退回导致出现多计提的附加税,→借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:税金及附加。按你这种情况处理,就会导致2025年第一个季度利润表“税金及附加”出现负数,申报时无法提交。我就是这么处理的,无法申报,还有什么方法处理会计分录?
我是建筑业一般纳税人,执行的是小企业会计准则,2024.5.6公司售卖了公司名下一台车收到3万块钱,当时没有开发票只做了一笔分录,借,银行存款3万,贷,营业外收入29126.21应交税费-应交增值税销项税973.79现2025年4月17号补开了发票3万元,同时更正了2024年5月份的增值税申报表做了无票收入26548.67,税金3451.33,现在2025年4月补开的这张发票怎么入账
我是建筑业一般纳税人,执行的是小企业会计准则,2024.5.6公司售卖了公司名下一台车收到3万块钱,当时没有开发票只做了一笔分录,借,银行存款3万,贷,营业外收入29126.21应交税费-应交增值税销项税973.79现2025年4月17号补开了发票3万元,同时更正了2024年5月份的增值税申报表做了无票收入26548.67,税金3451.33,现在2025年4月补开的这张发票怎么入账
企业所得税预缴报表那个事项1职工薪酬 已计入成本费用职工薪酬和实际支付给职工应付职工薪酬怎么填
铝合金厂废铝换铝棒,付加工费怎么账务处理
教育培训 收费面对的个人 不开发票 怎么报税
我们公司卖衣服的 跟淘宝合作,淘宝平台抽成5% 我问一下,平台的抽成能不能抵减收入,就是我们申报收入的时候可不可以直接把抽成扣除后申报收入。
老师,公司申请数字化转型补贴,前提是购买了50多万的软件,软件款已支付,但目前补贴金额还没有确定金额也还没有发放,预计是25万多,这个现在怎么做账,是先50多万全额入无形资产吗
我们私域平台,收入会员收入,然后会员会给我们做推荐,会给会员我们会员费收入的10%以及直推会员消费额的2%?我们这部门怎么开发票,会员是个体户
老师,月末盘点产品盘亏的怎么做账务处理?要做几个动作?
老师,有一笔应付账款,记账借:主营业务成本 -劳务费1万 贷:应付账款1万 ,但是后来老板说他自己用现金付了, 请问这笔账我现在应该处理?
年收入不超过12万,用报个人所得税,年终会算清缴吗?
老师好,录期初数的时候都录哪些科目呀 本年利润和期间费用 收入 成本这些录吗
我之前做对了吗?现在我怎么做账?