同学你好 这个不用
老师,请问一下,公司自己采购的烟酒用于公司招待,这个烟酒还需要交增值税吗?
老师,请问我们公司(一般纳税人)购买的用来招待用的烟酒,要求对方(个体工商户)代开专票给我们,品名就是烟、酒,税额我们可以抵扣吗
老师,请问一下,公司由于业务招待去购买的烟和酒的发票,这个费用可以入账吗?可以按照业务招待费的扣除比例做税前扣除吗?
请问一下,公司购买酒需要交消费税不啊?用于招待
老师,请问公司买烟酒送客户,做招待费还需要缴纳什么税吗
老师,我2024年交了企业所得税年报,但是之前的会计一直没有做银行的流水,现在这一笔我应该怎么做账
老师好,建筑公司跨区域施工,预交税款该怎么做分录呢
本月报企业所得税和财报 需要下载几月到几月的资产负债表和利润表
老师您好,我想咨询,应付职工薪酬,加入9月计提9月工资1000元,10月发放9月工资,那我在个税申报的时候是应该11月申报期申报10月所属期的时候申报这1000吗,如果之前都是按计提数申报工资的怎么改啊,就是10月份申报九月份所属期的时候就申报了1000
老师,个税系统 我给员工添加专项附加扣除时,提示“该配偶信息由纳税人自行采集,请通知纳税人自行修改或删除” 这是什么意思 要他自己在手机里删掉是吗?因为离婚了的意思
本季度差额征收开票89万,本期抵扣也是89万,增值税不含税收入为0,那对应怎么做账?89万开票收入要做会计分录?对应抵扣额89万也要做会计分录?
40×900÷(900+100)这部份不是很明白
老师我买东西先付的钱 做的预付账款 然后票到了 货没到 我应该借方用什么科目过度下
小微企业,员工使用个人国补帮公司买的小电器,只能开个人普票,还能做到公司账里面吗?
老师,公司在3月份开了380000的发票,到九月份才发货完,九月份是40000,要怎么做账
为什么现在我们的会计喊我们再一次交税了,说是有这个规定
同学你好 金额很大吗 这个如果缴税就是代扣代缴 是被招待方名义缴纳的
110万左右,被人都缴纳了呀!我们怎么会再一次缴
110万左右,别人都缴纳了呀!我们怎么会再一次缴
同学你好 你们可以理解为视同销售了
为什么要视同销售了?这个情况不符合视同销售情况嘛!我们是用于招待费哦
这个可以理解为视同销售 你们金额太大了
据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定:单位或个体经营者的下列行为,视同销售货物: (1)将货物交付他人代销; (2)销售代销货物; (3)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将其货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外; (4)将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目; (5)将自产、委托加工或购买的货物作为投资,提供给其他单位或个体经营者; (6)将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者; (7)将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费; (8)将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。
不属于嘛?
同学你好 将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。 就是这一条
老师,我不是特别能理解
同学你好 购买的无偿赠送了
那这个应该放在什么科目了?
同学你好 借销售费用 贷其他业务收入 贷销项 这样
那不就是我们的收入增加了?
明白了,麻烦老师了
对的 就是这个意思 满意请给五星好评,谢谢