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请问增值税普通发票跨月冲红怎么操作?

2021-11-26 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-26 09:12

同学你好 这个直接开负数发票就行

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快账用户3442 追问 2021-11-26 09:13

然后再按正常开正确的正数发票就行,是吗?

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齐红老师 解答 2021-11-26 09:18

同学你好 对的 就是这样的

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快账用户3442 追问 2021-11-26 09:19

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-26 09:29

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同学你好 这个直接开负数发票就行
2021-11-26
你好,跟专票一样,要开红票的信息编号,然后开票
2022-04-06
同学你好 原分录负数红冲
2023-02-03
需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.
2022-12-22
你好!普通发票直接开负数就好了。数量写负数
2021-03-25
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