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我们出版社收到一笔项目资助课题经费,可以不可这样做账。借银存5万货专项应付款47169.81销项税额2830.19.支出时借专项应付款,进项税额货银存

2021-11-26 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-26 11:47

同学你好 这个专项应付款是要转到营业外的

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快账用户3990 追问 2021-11-26 11:49

我们给对方开发票了,收入支出怎么做帐好、老师麻烦写下

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快账用户3990 追问 2021-11-26 11:50

大的入无形的,我们把专项最后转到资本公积里

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齐红老师 解答 2021-11-26 11:55

借费用科目 贷银行存款 借专项应付款 贷营业外收入

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快账用户3990 追问 2021-11-26 12:02

那专项应付款也不平

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快账用户3990 追问 2021-11-26 12:03

要求专款专用便于查

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齐红老师 解答 2021-11-26 12:06

同学你好没用完肯定有余额了

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快账用户3990 追问 2021-11-26 12:34

我直接做其他业务收入其他业务成本算了这笔课题经费,最后要用完

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齐红老师 解答 2021-11-26 12:42

这个不是收入 你什么时候用完就什么时候冲减完

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快账用户3990 追问 2021-11-26 12:44

那咋做,晕了,来款开票时借银存货专项应付款,陆续支出时借专项货银存可以吧

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齐红老师 解答 2021-11-26 12:47

先做 借费用科目 贷银行存款 然后 借专项应付款 贷营业外收入

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快账用户3990 追问 2021-11-26 12:50

那以后来查不方便查找,让单设科目,而且开票 还有税昵

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齐红老师 解答 2021-11-26 12:59

同学你好 这个不交所得税的

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快账用户3990 追问 2021-11-26 13:00

我们收到钱给对方方开的发票,的销项税额

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齐红老师 解答 2021-11-26 13:04

同学你好 你们要开票吗 开票有税率那就做收入贷销项

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快账用户3990 追问 2021-11-26 13:05

晕了老师,写个从收到有支出的分录呗

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齐红老师 解答 2021-11-26 13:07

借银行 贷其他业务收入 贷销项 借其他业务成本 贷银行存款

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同学你好 这个专项应付款是要转到营业外的
2021-11-26
您好,不好意思看错了,没看到你@乐老师,抱歉抱歉
2021-11-11
 你好;     实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:生产成本 等  贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
2022-04-24
您好,贷营业外收入
2022-02-22
你好,你确定是专项应付款而不是政府补助吗?
2020-04-30
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