你好,可以的,不用调

老师我们公司20196年2020年,2021年都在研发机器,所以没收入,没有利润,所以上一任会计,把研发支出费用化支出没有转到管理费用,然后利润做的0,并且这3年的费用也有很多没票,只在记账凭证做了个账,所以今年研发完成2021年可以把三年前的研发支出费用化支出转到管理费用吗?3年前的税还用调吗?
老师!我们做的账生成的利润表没有研发费用这一块!可是之前会计报的年报利润表没有研发费用!汇算清缴的时候有研发费用!我们现在报高企!是不是由于之前会计在做研发费时直接计入管理费用!而没有通过研发支出-费用化支出导致的?
想要申请高新,以前年度并没有设置研发支出,现在想要把这三年的一些成本调到研发支出里面,已经结账了怎么调?是通过反结帐-红冲之前的凭证-填写新的凭证-结转研发费用-结转本年利润-生成利润表吗?请问,这个步骤可行吗?还是说可以直接在旧凭证上更改不用红冲?
公司有一个平台,2021年把它作为了研发项目,账目上研发支出的辅助项都写的这个平台。2022年没有做关于研发费用账目,但企业所得税上加计扣除了。2023年及以后,将这个平台升级作为了一个研发项目,研发支出账目辅助项都写的平台升级。现在2025年可不可以做研发支出账时,同时用这两个辅助项,这样我们就有两个研发项目
研发支出科目问题,我们是药品企业,产品去国家局注册登记,费用合计30多万,付款时代账记研发支出,月末及年末都没有结转给管理费用-研究费用。 前面年度的,现在2025年,我可以直接写 借:管理费用研究费用,贷:研发支出 吗? 这样做完了还有后续处理么? 汇算清缴时,是不是取数研发支出科目本年累计去做加计抵减? 我们是 小企业准则。 这样当月的本年利润数据跟隔壁左右月份的数据差异会有这30多万。
公司开的幼儿园,购买书包入什么科目,购买装饰画,等又入什么科目?
老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
陆运出口有报关单吗,收到的报关单上仅供核对的
请问个人注册了公司,再注册个体户,电商税怎么交的呢,这种情况下,这个人已经是核定征收的吗,他的个体户,交税只要不超过季度30万都是免税的吧,那这个个体户的个人所得税需要交吗,印花税这些呢
老师外币入资,是以从资本金账户当天转入人民币账户作为实收资本的数据吗?谢谢
老师,使用云仓的电商商家(使用的erp是旺店通),采购时入到云仓,云仓就推单推到旺店通?电商平台销售时把订单推单推到旺店通,旺店通推到云仓,这样旺店通就实现了库存的实时同步?
小规模公司,增值税率13%,季度开票不含税金额29万,专票不含税金额1万,请问本季度交增值税多少?
老师,根据利润表来看是盈利的,但现金流很少,原因有可能是哪些
老师,根据财务报表,从决策者角度出发可以展开哪些分析?
老师,假如我们委托A公司报关,A又委托B,那B填报关单的时候,境内发货人是填谁?,生产销售单位填谁?还有境内货源地填啥?
是不是把这三年的研发支出,费用化支出转到今年管理费用,然后一次,在今年的汇算清缴的时候,那些没票的就要一次性纳税调整了是吧
是的,你的理解是正确的
如果今年利润特别低是不是明年转到管理费用更好呀
这个看你们自己决定的