你好,你们是季度报税的,你十月份应该申报第三季度的。

电子税务局进去,我的待办全部做完了,显示增值税,所得税,其他收入,财务季报都申报完成,还需要做其他吗(个税报完了)? 为什么从我要办税-税费申报及缴纳-增值税小规模纳税人季报点进去有印花税未申报? 是不是我的待办中,没有它就不管了?
去税局办理税务Ukey汇总上传和纳税申报,需要带什么资料?公司是小规模纳税人,昨天在税务Ukey开票软件上已经进行了汇总上传了,但是到电子税务局申报增值税的时候一直显示还没抄税,不能进行申报增值税。
金税盘开票系统提示增值税未报或对比不通过,去税局查了说是10月份的增值税未申报,公司是小规模纳税人,进入电子税务局没有需要报的税,怎么处理
小规模纳税人,ukey上点击反写显示 核心征管系统:增值税未申报或未比对,登录电子税务局里面10.11就已经申报好了,怎么ukey还是不能反写
请问老师,我公司是增值税一般纳税人,本期未开票,申报的未开票收入,但是有抵扣进项,申报时提示比对不通过,那我应该怎么处理呢?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
7-9月份的在十月份已经申报过了,到税局,税局说要报10月份的
找不到申报的界面
你好,你已经申报了,就不需要重复申报的,但我要查询税费申报及缴纳里面,你找一下。
税局的意思是把10月份的报了才能抄表清查发票系统才能正常使用
你好,所属期十月份吗?你们是按月还是按季度。
所属期10月份,我们是按季度申报的
去税局问过了,就说把十月份的增值税报了,开票系统才能清查使用
按月申报的,你需要提供纸质的去税务局申报,你自己没有申报表。
增值税按月申报,我带财务报表去税局申报就可以吗
你好是的,是这么做的。
公司是小规模纳税人,按季度申报纳税,但是增值税是按月申报的,所以以后每个月都需要拿财务报表去税局申报对吗?
增值税的申报每个月不能在电子税务局上申报吗
不用的,你正常的按月清卡抄报税,就不需要按月申报,只需要季度申报就可以的。
因为10月疫情,开票系统没有清卡抄报税才导致这个问题出现对吗
开票截止日期是几月份,11月份吗?
是的话就在11月份月初,你没有抄报税,没有上报汇总,没有反邪。
开票截止日期在9月底,10月疫情封控,没有开票,也没有登录开票系统
那你申报了增值税之后,你为什么不清卡?
十月份申报的是七到九月份的。
增值税申报是在家里完成的 金税盘在单位 疫情封到家里了
这两天才解封到单位办公 就出现这个问题了
那就是你的金税盘没有按期上报、汇总、反写。
我现在应该怎么处理这个问题
正常的,你只需要带着去税务局那边解锁就可以的,不需要申报。