你好,你们是季度报税的,你十月份应该申报第三季度的。
电子税务局进去,我的待办全部做完了,显示增值税,所得税,其他收入,财务季报都申报完成,还需要做其他吗(个税报完了)? 为什么从我要办税-税费申报及缴纳-增值税小规模纳税人季报点进去有印花税未申报? 是不是我的待办中,没有它就不管了?
去税局办理税务Ukey汇总上传和纳税申报,需要带什么资料?公司是小规模纳税人,昨天在税务Ukey开票软件上已经进行了汇总上传了,但是到电子税务局申报增值税的时候一直显示还没抄税,不能进行申报增值税。
金税盘开票系统提示增值税未报或对比不通过,去税局查了说是10月份的增值税未申报,公司是小规模纳税人,进入电子税务局没有需要报的税,怎么处理
小规模纳税人,ukey上点击反写显示 核心征管系统:增值税未申报或未比对,登录电子税务局里面10.11就已经申报好了,怎么ukey还是不能反写
请问老师,我公司是增值税一般纳税人,本期未开票,申报的未开票收入,但是有抵扣进项,申报时提示比对不通过,那我应该怎么处理呢?
在企业处于高速成长阶段,投资活动现金流量往往是什么?
某公司2020年净利润为¥835,190,000,本年计提的固定资产折旧¥127,640,000,无形资产摊销¥50,000,待摊费用增加¥900,000,不考虑其他因素,则本年经营活动产生的现金净流量是多少万元
A企业为增值税一般纳税人,于20x9年11月30日从银行借入资金4 000000元,借款期限为3年,年利率为8.4%(到期一次还本付息,不计复利)。所借款项已存入银行,A企业用该借款于当日购买不需安装的设备一台,价款3 000000元,增值税额390000元,另支付保险等费用100000元,设备于当日投入使用。A企业于20x9年12月31日计提长期借款利息。2x12年11月30日,企业偿还该笔银行借款本息。
2018年1月1日,甲公司的董事会批准研发某项新型技术,该公司董事会认为,研发该项目具有可靠的技术和财务等资源的支持,并且一旦研发成功将降低该公司的生产成本。2019年1月31日,该新型技术研发成功并已经达到预定用途。研发过程中所发生的直接相关的必要支持情况如下, (1)2018年度发生材料费用900万元,人工费用450万元,计提专用设备折旧75万元,以银行存款支付其他费用 300万元,总计 1725万元,其中符合资本化条件的支出为 750万元。 (2)2019年1月31日前发生材料费用80万元,人工费用50万元,计提专用设备折旧5万元,其他费用2万元,总计137万元,均满足资本化条件。 (3)该新型技术预计使用年限5年,采用直线法进行摊销。 (4)2019年末该新型技术的可收回金额为680万元。 (5)2020年1月1日,出售上述无形资产,售价500万元,增值税30万元。要求: 1、编制2018年研发支出发生时的会计分录; 2、编制2018年结转费用化支出的会计分录; 3、编制2019年研发支出发生的会计分录和结转无形资产成本的会计分录。 4、计算2019年的摊销额,编制摊销的会计分录。 5、分析无形资产2019年末是否发生减值,编制发生减值的会计分录。 6、编制出售无形资产的会计分录。
老师,我问错了,为什么要提示承兑呢,直接拿票过去不可以吗
老师,商业汇票为什么要承兑呢?
公司出售钢材20吨,作价6000元每吨,税额19200元,钢材已经发出,结算其成本90000元,款项均中国工商银行收讫
请问甲招乙供材料按照含税总金额结算,总承包企业给业主开九个点票,材料商给总承包单位开13个点发票,有什么区别?企业所得税会多缴吗?
老师,银行汇票的基本当事人里有付款人,这种票据付款人和出票人都是银行,为什么还要付款人呢,像本票基本当事人就没有付款人了
老师,银行汇票有付款人吗出票和付款也都是银行呀
7-9月份的在十月份已经申报过了,到税局,税局说要报10月份的
找不到申报的界面
你好,你已经申报了,就不需要重复申报的,但我要查询税费申报及缴纳里面,你找一下。
税局的意思是把10月份的报了才能抄表清查发票系统才能正常使用
你好,所属期十月份吗?你们是按月还是按季度。
所属期10月份,我们是按季度申报的
去税局问过了,就说把十月份的增值税报了,开票系统才能清查使用
按月申报的,你需要提供纸质的去税务局申报,你自己没有申报表。
增值税按月申报,我带财务报表去税局申报就可以吗
你好是的,是这么做的。
公司是小规模纳税人,按季度申报纳税,但是增值税是按月申报的,所以以后每个月都需要拿财务报表去税局申报对吗?
增值税的申报每个月不能在电子税务局上申报吗
不用的,你正常的按月清卡抄报税,就不需要按月申报,只需要季度申报就可以的。
因为10月疫情,开票系统没有清卡抄报税才导致这个问题出现对吗
开票截止日期是几月份,11月份吗?
是的话就在11月份月初,你没有抄报税,没有上报汇总,没有反邪。
开票截止日期在9月底,10月疫情封控,没有开票,也没有登录开票系统
那你申报了增值税之后,你为什么不清卡?
十月份申报的是七到九月份的。
增值税申报是在家里完成的 金税盘在单位 疫情封到家里了
这两天才解封到单位办公 就出现这个问题了
那就是你的金税盘没有按期上报、汇总、反写。
我现在应该怎么处理这个问题
正常的,你只需要带着去税务局那边解锁就可以的,不需要申报。