你好,其他应收款确定无法收回 借:营业外支出,贷:其他应收款

其他应收款之前没有计提坏账准备,现确定无法收回,怎么做账
老师好,应收账款无法收回,之前未提坏账准备,现在账务怎么处理?
老师,我们的应收账款确定收不回来了怎么做账,没有计提过坏账准备
老师,以前年度的应收款确定收不回来账务怎么处理,没有计提坏账准备
其他应收款50万未收回,怎么做坏账准备?做坏账准备的前提是什么?会计分录怎么做
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
不需要 借资产减值损失 贷坏账准备;借坏账准备 贷其他应收款 吗
你好,不需要。 应收账款才需要这样处理的,这里不是应收账款,而是其他应收款
好的 谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。