你好 实务角度 一般存话费赠手机 手机价值一般不大 很多企业是不符合固定资产标准话 就直接计入费用 这个手机%2B话费 共同入账价值是话费价值 另外 这个存费 不知是一次作为话费还是分期 要是分期 建议是计入预付账款 之后按期摊销加入费用

存话费送手机 站在运营商的角度。送手机是销售费用 为什么 站在企业角度。 借:管理费用 贷:银行存款 这样分录对不对 支付话费1000。管理费用就是1000。那得到的手机就不管了?
您好,我的劳务分包中有扣管理费和税费,就是本来 应付100万元施工费,扣除了10万管理费,扣除了2万税费,实际只支付了88万,我的分录是这样的,因为对方未开票,我先冲我的主营业务收入,借:主营业务收入100万 贷:其它应付款 100万,实际付款时,我是借:其它应付款100万 销售费用 -工程结算税费 - 2 销售费用 -工程结算税费 - 2销售费用 -工程结算管理费 -10 贷:银行存款88万,我想把劳务分包的扣除管理费和税费分开,我就设置了销售费用-工程结算管理费/税费,现在发现好乱,像这种有什么好的办法吗?能在其它应付中体现扣了多少税费和管理费,谢谢
老师好,公司在网站续费就是在网上投标用的,续费我记得不对我是这样做的 借:管理费用–佣金手续费 贷:银行存款 应当怎么入账?2021年6月份做的账,都结账了,还能改吗?汇算清缴怎么做?还用调增吗?
老师,我去年交了保险费,发票到今年才进来的,去年的正确分录应该是借,应付账款-单位1000,贷,银行存款,1000 但是我去年做错了,写成借,管理费用1000,贷,银行存款1000 现在1月发票进来了,我根据发票做借,管理费用884,借,进项税115,贷应付账款-单位1000 这样下来就不对了,老师教我一下怎么调整不影响本年利润
老师,我们是做内账的,不涉及到外账,就是我们的运费和装卸费一般都是计入到库存商品中,进货进来了是借库存商品,贷,应付账款,装卸费,运费,等老板娘付了这个装卸费运费那么这个时候的分录是借应付账款运费装卸费贷库存现金,是不是这个成本费用就不用提现了,因为我们在结转成本的时候,已经把这个运费和装卸费结转掉了,那我这样子写分录是不是对的?是不是就不用把什么运费和装卸费再放到管理费用里面去了
公司开票回款了 要把钱转出给法人 11月成立的公司 给他转年底之前不还是不就视同分红了
老师,公司出售了一辆二手车,二手车交易市场开的发票是2万,没有税额,然后我们公司自己开了一张含税价2万的发票,那我直接按自己开票的发票报税就行吧?不用管二手车市场开的吧
股东向公司借款,超过一年没归还,视同分红缴纳个人所得税,现在还有这个规定吗
个体户的地址能在楼上的办公室么
老师你好,货物运输代理发票是开税率6个点的发票,还是9个点的运输发票
遇到上游因虚开发票被立案,导致我们也被税务稽查。当时有合同,付款凭证,取得的增值税普通发票。现在得知对方公司涉嫌虚开,怎么处理比较好
老师,问一下22年疫情考试延期到23年3月份才考,这成绩是算22年吗,那到哪一年就作废过期了。
电子设备和家具到底要不要设置残值率?
老师,我自己个人的车位发票丢了,要求对方重开,对方不愿意,怎么办
老师好,请问12月收到租金发票1份,金额30000元,支付方式其中1万企业网银转老板私卡,再老板私卡转对方,还有20000元直接对公支付的,发票备注栏内标明10000元租赁期限为2025年1月1日至2025年11月1日止,还有20000元租赁期限为2025年11月2日至2026年11月1日止,会计分录怎么写,求解
可参考https://www.acc5.com/news-wenxuan/detail_81467.html这个答复下半部分