学员你好,工资计提 借:成本费用73637(请你根据你们的对应计入) 贷:应付职工薪酬73637 发放 借:应付职工薪酬73637 贷:营业外收入600 其他应付款-养老1029.02 其他应付款-医疗388.04 其他应付款-失业68 应交税费-个人所得税37.02 银行存款71515
老师,研发设备是否要计提?如果要计提,那分录计提分录如何写?结转分录如何写?谢谢
记账汇率和调整汇率,如何在实际会计分录里运用,打个比方吧。 谢谢老师!
老师会计分录如何做谢谢 计提和实际发这些
本月销售佣金是45万,实际支付30万,老师这样如何写会计分录了,谢谢了
老师,公积金计提和缴纳的会计分录如何写呢,谢谢
季度税是这个报的吗?还是下个月
请问老师,没开进项只开销项存在罚款一说不
老师9月份以后不允许报无票收入了吗?
税法#请问下:公司促销商品买一送一活动,比如买一个空调送加湿器,空调价格2000元,实际收款2000元。赠送的加湿器市场价为200元,那么,在增值税和企业所得税确认收入时,分别如何计算?金额分别是多少?
全年一次性奖金包括什么?
请问建筑服务劳务分包怎么填表三
空壳公司一般纳税人连续4个月未报收入和开支风险大吗,如何避免,因未开票也无进项票
残保金申报的从业人数平均值是跟企业所得税申报的人数平均值一样的吗
请问异地工程 有分包 有预缴 开票交增值税的时候用填表三吗?
老师,装订凭证,可以用A5纸打印银行回执单,A4打印发票吗?纸张大小:不一致可以吗
老师这是全部的了吗那个他们的罚款我如何做
罚款计入营业外收入的
好 老师谢谢 我明白了
可否给个五星好评