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老师会计分录如何做谢谢 计提和实际发这些

老师会计分录如何做谢谢 计提和实际发这些
2021-11-27 20:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-27 20:55

学员你好,工资计提 借:成本费用73637(请你根据你们的对应计入) 贷:应付职工薪酬73637 发放 借:应付职工薪酬73637 贷:营业外收入600 其他应付款-养老1029.02 其他应付款-医疗388.04 其他应付款-失业68 应交税费-个人所得税37.02 银行存款71515

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快账用户8834 追问 2021-11-27 21:01

老师这是全部的了吗那个他们的罚款我如何做

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齐红老师 解答 2021-11-27 21:02

罚款计入营业外收入的

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快账用户8834 追问 2021-11-27 21:03

好 老师谢谢 我明白了

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齐红老师 解答 2021-11-27 21:04

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学员你好,工资计提 借:成本费用73637(请你根据你们的对应计入) 贷:应付职工薪酬73637 发放 借:应付职工薪酬73637 贷:营业外收入600 其他应付款-养老1029.02 其他应付款-医疗388.04 其他应付款-失业68 应交税费-个人所得税37.02 银行存款71515
2021-11-27
同学你好 工会不是单独核算的吧
2021-01-05
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-04-10
你好; 借管理费用- 公积金贷应付职工薪酬-公积金; 缴纳:借  应付职工薪酬-公积金; 其他应收款-个人公积金贷银行存款   
2023-02-21
您好!你说的是汇兑损益吗?
2021-11-24
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